同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:銀行存款
您好老師,我公司是小規(guī)模公司,有個(gè)員工每月工資是5千元,然后每月拿加油的票另外報(bào)銷(xiāo)油費(fèi)1千元,我可以把這l千元做管理費(fèi)用_交通費(fèi)嗎?不想計(jì)入他的工資免得要交個(gè)稅呀
關(guān)于報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用公司規(guī)定交通費(fèi)上限500元,但員工拿回來(lái)的飛機(jī)票是800元,公司給員工報(bào)了500元,多出的300元。如按500元記賬,但票的金額又不是500元。這個(gè)賬務(wù)流程怎么處理,憑證怎么做呢?
?請(qǐng)教老師,我們開(kāi)通了工會(huì)卡,公司沒(méi)有按照工資比例計(jì)提或者交過(guò)工會(huì)經(jīng)費(fèi),但是員工的節(jié)日的福利,比如春節(jié)每人300元都是先打到工會(huì),然后工會(huì)會(huì)通過(guò)銀行分發(fā)到員工卡里,這樣是算工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?分錄是怎么做的?
老師您 好,請(qǐng)教一下,公司員工開(kāi)自已私家車(chē)出差,加的油費(fèi),通行費(fèi),報(bào)銷(xiāo)時(shí),做賬是做應(yīng)付職工薪酬-補(bǔ)貼,要是入補(bǔ)貼的話,通行費(fèi)是可以抵進(jìn)項(xiàng)的,那分錄是借:管理費(fèi)用-津貼 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬-津貼 這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎
老師,您好! 1、公司員工報(bào)銷(xiāo),按照員工手冊(cè)來(lái)報(bào)銷(xiāo)加班餐費(fèi)補(bǔ)助,交通油費(fèi)補(bǔ)助,公司也自制了填寫(xiě)餐費(fèi)、油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)表格,后面附上找的餐費(fèi)油費(fèi)發(fā)票,這種需要申報(bào)個(gè)稅嗎,員工填寫(xiě)了自制表格報(bào)銷(xiāo)明細(xì)與找的餐費(fèi)發(fā)票和油費(fèi)發(fā)票金額對(duì)不上 ,如果不填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi),油費(fèi)表格,又覺(jué)得沒(méi)有參考依據(jù)給員工報(bào)銷(xiāo)這塊費(fèi)用 ,那如果按費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)是不是就不需要申報(bào)個(gè)稅啊,不附報(bào)銷(xiāo)自制表格
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
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深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開(kāi)房屋租賃發(fā)票嗎
這個(gè)不用交個(gè)稅嗎
同學(xué),你好 不需要的
附件資料都需要什么,就是員工報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單,發(fā)票,可能這個(gè)票各個(gè)時(shí)間各個(gè)地點(diǎn)的都有,要寫(xiě)為什報(bào)銷(xiāo)嗎
同學(xué),你好 有發(fā)票就可以了,寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利