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加計抵減怎么做賬,當時做的是借應交稅費加計抵減貸營業(yè)外收入其他收益

2024-05-23 10:28
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齊紅老師

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2024-05-23 10:28

借應交稅費應交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入/其他收益

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快賬用戶5399 追問 2024-05-23 10:30

但是應交稅費加計抵減那一項是負數(shù)咋整

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:31

這個就這個就是結轉增值稅的時候一起結轉

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快賬用戶5399 追問 2024-05-23 10:31

這個咋結轉,能說一下分錄嗎

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快賬用戶5399 追問 2024-05-23 10:32

因為我是用金蝶,這個是不是需要手動結轉才可以啊

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:32

借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費應交增值稅加計扣除 應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶5399 追問 2024-05-23 10:35

可以補一個分錄就借應交稅費應交增值稅貸應交稅費應交增值稅加計扣除嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:37

沒問題,你這么做也可以。

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借應交稅費應交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入/其他收益
2024-05-23
進項加計抵減是 借:應交稅費-應交增值稅 貸:其他收益或營業(yè)外收入 沒有應交稅費-加計抵減這個科目的 還有進項轉出的應該是借費用,貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-04-17
借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除
2022-01-14
抵扣的時候做借應交稅費未交增值稅貸其他收益。
2023-12-27
是在交稅時直接抵扣。借應交稅費貸其他收益。
2022-04-18
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