借應交稅費應交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入/其他收益
老師,進項稅加計抵減發(fā)生時會計分錄:借 應交稅費-應交增值稅加計抵減 貸 其他收益 那實際抵減加計抵減時會計分錄怎么做?
老師 加計抵減的分錄這樣做對嗎 ?第一步計提時 借:應交稅費-增值稅-加計抵減 貸:營業(yè)外收入 -加計抵減 第二步轉到銷項稅 借:應交稅費-銷項稅 貸:應交稅費-增值稅-加計抵減
老師,進項加計抵減抵減的會計分錄是 借:應交稅費-進項加計抵減 貸:其他收益嗎?
加計抵減如何做賬,是計入營業(yè)外收入還是其他收益
加計抵減稅額 當月產(chǎn)生入賬 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-加計抵減 當稅費抵扣時:借:應交稅費-應交增值稅-加計抵減 貸:營業(yè)外收入-政府補助 是這樣做分錄嗎?
ERP結賬預收賬款自動做了匯差調整,手工做什么憑證回沖
租賃稅是由什么稅組成的?
老師,我公司對外投資收益需要上企業(yè)所得稅嗎?
2000塊錢的租金需要繳納多少塊錢的租賃稅?是怎么計算出來的?老師
老師,合同內(nèi)容是個人給公司提供“市場信息收集、項目溝通及安裝工作的協(xié)助及經(jīng)紀服務”。代開發(fā)票內(nèi)容是咨詢還是市場推廣還是其他什么呢?代開稅務局是必須是這家企業(yè)所在地還是其他稅務局也可以呢?他是促進了床墊銷售的達成服務。縣里的公司,市區(qū)稅務局代開也可以吧,畢竟實現(xiàn)銷售在市區(qū),服務在市區(qū)
請問老師,員工拿來自己名字的飛機票是電子普通發(fā)票,可以報銷嗎
老師增資還需要公示嗎
個人從國外捐贈一批書籍到公司 產(chǎn)生的關稅一系列稅要怎么做賬呢 小規(guī)模納稅人
公司公戶有錢,為了讓公轉私合法,現(xiàn)在用公戶買了車,再把車以贈送名義過戶給員工,員工再賣出去。這樣是不是也可以。
購進農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,在什么時候扣除進項,和加計扣除
但是應交稅費加計抵減那一項是負數(shù)咋整
這個就這個就是結轉增值稅的時候一起結轉
這個咋結轉,能說一下分錄嗎
因為我是用金蝶,這個是不是需要手動結轉才可以啊
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費應交增值稅加計扣除 應交稅費-未交增值稅
可以補一個分錄就借應交稅費應交增值稅貸應交稅費應交增值稅加計扣除嗎
沒問題,你這么做也可以。