您好,不用,這個(gè)是免稅的
公司從公司制企業(yè)取得的投資收益需要繳納企業(yè)所得稅嗎
老師請(qǐng)問,我公司對(duì)外投資,對(duì)方公司贏利,我公司收到分紅,需要交企業(yè)所得稅嗎
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算的對(duì)方公司的凈利潤(rùn) 我們計(jì)提的投資收益 需要交企業(yè)所得稅嗎
老師,企業(yè)收到其他公司分來的投資收益需要交企業(yè)所得稅嗎
老師好,公司入股長(zhǎng)期股權(quán)投資所得的投資收益需要繳納企業(yè)所得稅嗎
累計(jì)折舊 按公司規(guī)定是折了510元 按稅法只能折250元,應(yīng)該作為遞延資產(chǎn)還是負(fù)債
老師,這樣怎么算要交多少稅
老師,一般戶是不是不可以存現(xiàn)金的?
老師你好,公司做攝像頭的拿回來組裝,然后賣到外面去進(jìn)出口,那這個(gè)屬于是什么樣的企業(yè)
您好~咨詢下:計(jì)算2024年企業(yè)所得稅前可彌補(bǔ)的虧損額。解析:可彌補(bǔ)虧損=(1200+1800+3000)-(4000+2000)-600=-600(萬元)這個(gè)地方,可以解釋一下嗎?沒太看懂~
涉及到哪些科目才用重分類
老師請(qǐng)問:個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超200萬的部分,稅額減半征收的文件是哪一個(gè)???
老師,如果說個(gè)體工商戶是定期定額戶,我們做的賬和系統(tǒng)內(nèi)申報(bào)數(shù)據(jù)不一樣,那這個(gè)個(gè)體戶要是后面被轉(zhuǎn)查賬征收的話,系統(tǒng)數(shù)據(jù)和賬面數(shù)據(jù)哪里對(duì)的上,這種情況怎么辦?
勞務(wù)公司沒有實(shí)際參與施工與管理,只收取項(xiàng)目實(shí)際施工隊(duì)管理費(fèi),余下資金以代發(fā)農(nóng)民工工資及私賬退給實(shí)際施工對(duì)的方式。勞務(wù)公司對(duì)甲方開具的建筑服務(wù)?勞務(wù)費(fèi)發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我們小微企業(yè),因?yàn)樘厥馇闆r租用另外一個(gè)公司三輛車,簽訂租賃合同每月15000元,現(xiàn)在兩個(gè)月費(fèi)用30000,對(duì)方公司因?yàn)闆]有利潤(rùn),不提供發(fā)票,出具委托書由其中一個(gè)駕駛員收款,現(xiàn)在附件有租車合同,委托書,銀行轉(zhuǎn)賬回單,因?yàn)橐髮?duì)方駕駛員代開發(fā)票稅點(diǎn)過高,對(duì)方不愿意開具,想問一下,沒有發(fā)票可以上賬嗎?還需要什么憑證需要完善嗎?審計(jì)或者檢查會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?麻煩指導(dǎo)一下
利潤(rùn)表里面不是有一欄投資收益嗎?
這個(gè)是免稅收入,匯算清繳調(diào)減就可以了
在《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主表》(A100000)中,投資收益需準(zhǔn)確填寫在相應(yīng)欄次。免稅投資收益填入第22行減:免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除;應(yīng)稅投資收益則包含在營(yíng)業(yè)收入等相關(guān)欄次匯總計(jì)算應(yīng)納稅所得額(具體根據(jù)投資收益性質(zhì)確定填報(bào)位置)。