借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
老師,加計(jì)抵減10%的會(huì)計(jì)分錄 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益 次月繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 ?(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減) 這樣做對(duì)不對(duì)? 如果我沒(méi)有入其他收益,而是發(fā)生的時(shí)候直接沖減了成本和費(fèi)用,這樣做是不是不符合規(guī)定,需要調(diào)整 貸:銀行存款
12月計(jì)算出抵減前應(yīng)交增值稅10萬(wàn),加計(jì)抵減后應(yīng)交增值稅額實(shí)際抵減時(shí)記入其他收益,還需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)抵減科目過(guò)渡么
老師,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減發(fā)生時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減 貸 其他收益 那實(shí)際抵減加計(jì)抵減時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師 加計(jì)抵減的分錄這樣做對(duì)嗎 ?第一步計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入 -加計(jì)抵減 第二步轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減
老師,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減抵減的會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減 貸:其他收益嗎?
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬(wàn)成本,今天才收到發(fā)票5萬(wàn),剩余這個(gè)15萬(wàn)我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開(kāi)的超了30萬(wàn)了,怎么交稅?
進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),銷項(xiàng)5萬(wàn),加計(jì)抵減1萬(wàn)。期末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
不做我寫的 你做第一個(gè)就可以
沒(méi)看懂啊,那個(gè)期末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除貸其他收益做這個(gè)分錄就可以的,其他的不用做,你不需要抵扣不用做的,做完這一個(gè)就可以的,讓他留著以后抵扣。
借:銷項(xiàng)5萬(wàn) 貸:進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn) 加計(jì)抵減不用管,進(jìn)項(xiàng)有5萬(wàn)留底嗎?是這樣嗎
你好,上面這個(gè)分錄不對(duì),加計(jì)扣除的是這么做的。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) 完整的
加計(jì)抵減的分錄明白了,結(jié)轉(zhuǎn)的是第二個(gè)問(wèn)題
第二個(gè)問(wèn)題:進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),銷項(xiàng)5萬(wàn),加計(jì)抵減1萬(wàn)。期末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) 完整的
收到謝謝
不要客氣,工作愉快。