你好,國家允許的報關(guān)貨物是免稅的
您好老師,請問出口貨物需要繳納關(guān)稅嗎?
老師您好,進口貨物為何要繳納增值稅?那同一批進口貨物在出售時還需要繳納增值稅嗎?這樣是不是重復(fù)征收了增值稅?
出口貨物和進口貨物需要繳納印花稅嗎?
進口貨物合同需要繳納增值稅嗎
老師好,出口貨物需要繳納增值稅嗎
董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個體戶變更經(jīng)營者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費、保險費、車船稅等,這些費用,匯算清繳在期間費用明細表里,一般填寫哪個欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒有暫估 應(yīng)交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛,公司承擔(dān)的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問題,沒有期初數(shù)(而且可能有差異爭議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當(dāng)月所有發(fā)生的單據(jù)要準(zhǔn)確無誤,然后后面盤點,以實物“反推”,然后用盤盈盤虧調(diào)賬。 3、4月份就當(dāng)沒有數(shù)據(jù),從5月份開始,已工單方式一張張這樣核算出來成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨用表格登記4月份盤點的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫存周轉(zhuǎn)率,庫存是不能清0了是吧 5、以上內(nèi)容確定后,哪些是期初數(shù)為0的老師。請一一舉例說明一下
政府補助,在需要什么的前提下可以在匯算清繳中進行調(diào)減
董孝彬老師,您好!申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
你好,我們遇到的問題:1、企業(yè)所得稅成本、費用差異風(fēng)險2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報表利潤異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報表利潤差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報表利潤總額(企稅):-222382.62;利潤表利潤總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬,2萬,3萬.以下AB那種分錄便于對賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
所以出口退稅是這樣產(chǎn)生的嘛
是的,你的理解是正確的
能不能這樣理解,因為出口貨物不用交銷項稅,不會繼續(xù)流轉(zhuǎn)了,所以把進貨的進項稅退給貿(mào)易公司?
是的你的理解是對的
如果不用來出口,而是內(nèi)銷國內(nèi)的企業(yè),這樣是不是就不免稅,也就不會退進項稅了呢
是的,內(nèi)銷的進項稅額可以抵扣
出口的意思能不能理解為賣給國外的客戶就叫出口,賣給國內(nèi)的就叫內(nèi)銷,外給國外不交增值稅,賣給國內(nèi)要交增值稅
對,有銷項稅才對應(yīng)有進項稅國內(nèi)
哦哦,從國外供應(yīng)商買東西就叫進口,賣給國外客戶就是出口貨物對嗎
是的,分析的沒問題的
進口的時候是不是等于是計算繳納,海關(guān)根據(jù)進口價格為計稅依據(jù),算出稅金當(dāng)時繳納進項稅,然后海關(guān)開具增值稅繳款憑證書給我
對的,還有進口關(guān)稅繳納
哦,這些關(guān)稅和進項稅是在電子稅務(wù)局上申報繳納嗎
不是的,不是自己申報的,是海關(guān)
那財務(wù)需要跑到海關(guān)去繳稅嗎
綁定基本戶一本都是自動扣款或者付款
哦,繳款憑證書是在哪里打印的呢
電子口岸就有的這些