學(xué)員您好,進口貨物繳納的增值稅你們自己是可以抵扣的,并沒有重復(fù)征收
老師您好,進口貨物為何要繳納增值稅?那同一批進口貨物在出售時還需要繳納增值稅嗎?這樣是不是重復(fù)征收了增值稅?
老師你好,進口貨物再路過海關(guān)的時候需要繳納關(guān)稅及進口環(huán)節(jié)的增值稅 問題1:關(guān)稅題目給多少稅率就是多少稅率是嗎,沒有固定的稅率對嗎? 問題2:繳納關(guān)稅的同時,還需要繳納13%或9%的進口環(huán)節(jié)增值稅,次日這批進口貨物對外銷售時,繼續(xù)繳納增值稅,國外進口時取得的進項進行抵扣就行了是嗎老師?
請問一下老師,我們做進出口貿(mào)易的,我們從新加坡進口了一批貨,但是我們還要把這批貨出口到韓國的,請問一下我們從新加坡進貨這批貨繳納了關(guān)稅和增值稅,現(xiàn)在要出口到韓國,這批貨之前繳納的進口增值稅可以進行退稅嗎
某商貿(mào)公司2021年10月進口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計算:(1)進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額
某商貿(mào)公司2021年10月進口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計算:(1)進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額題目是全的,盡快
退票的電子客運發(fā)票可以入賬嗎
我的2025年1月份已收到的工資,現(xiàn)在公司9月份申報1月份已收到公司的個人所得稅,這是違法的嗎?
實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是要跟申報工資1-9月工資一致嗎
老師,現(xiàn)在個體工商戶個人經(jīng)營所得說稅率是5%減半征收2 .5%是吧?小規(guī)模企業(yè)所得稅5%可以減半征收嗎?
請問這個怎么填,中央投資比例怎么填
新辦理的個體戶怎么開發(fā)票
老師,請問一下如果貿(mào)易企業(yè)改了制造行業(yè)后,稅務(wù)會上門來查嗎,比如設(shè)備呀,原材料的采購呀這些,我們領(lǐng)導(dǎo)說的設(shè)備的話,可以帶到有設(shè)備的公司,因為我們是一個銷售公司,但是還有一個制造的公司,到時候就帶到制造公司去就是,但是始終主體不一樣呀,雖然名字到差不差的,而且我們公司名下是沒有設(shè)備這些的
這該怎么解決了可以現(xiàn)在直接添加么
4個自然人股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其中2個股東,(實收資本已到位),賬上有未分配利潤,個稅怎么交
寵物店銷售寵物貓開發(fā)票開“活性畜*活體貓”可以嗎
老師,進項稅是我已經(jīng)繳納的稅,銷項稅是我要繳納的稅。比如我現(xiàn)在有進項稅300元,需要繳納的銷項稅400元,進項稅抵銷項稅,我還需要繳納100元銷項稅。是這意思嗎?
學(xué)員您好,您的理解完全正確
老師您好,‘免抵退稅’是什么意思?主要在什么情況下應(yīng)用?
學(xué)員您好,這個知識點的很多細節(jié)我也忘了,哈哈,你可以問問其他的老師