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老師,原材料發(fā)票上月已抵扣,當(dāng)月紅沖嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2024-05-23 10:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-23 10:11

借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)

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2024-05-23
借應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-04-09
您好,如果是對(duì)方開紅字發(fā)票,那就按照入賬發(fā)票做負(fù)數(shù)就可以了,不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-01-13
是的,銷售方只需要做與上月相反的分錄。銷售原材料是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
2024-06-04
借:原材料 -100 貸:銀行-113應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13
2024-01-12
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