借應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
上月認(rèn)證的票 這個(gè)月沖紅 分錄是原分錄進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字,還是說如圖上的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字
老師,我收到一張材料發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證過了,現(xiàn)在重紅這張發(fā)票,原來的會(huì)計(jì)分錄是,借:原材料50 進(jìn)項(xiàng)稅額6.5 貸:應(yīng)付賬款 56.5 ,那我沖紅了怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沖紅一張,現(xiàn)在這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做,這個(gè)月的稅金對(duì)不上了
當(dāng)月購進(jìn)原材料,開了專票做進(jìn)項(xiàng),在當(dāng)月部分沖紅的發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是沖紅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
老師上月發(fā)票這月沖紅了,原材料做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么弄
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不用轉(zhuǎn)入未交增值稅?
需要轉(zhuǎn)入未交增值稅,當(dāng)月如果需要繳稅的話
哦好的謝謝
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快
老師還想問下,對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我入賬也是負(fù)數(shù),那我還要入到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是直接入進(jìn)項(xiàng)稅額也可以呢
反正都得轉(zhuǎn)入未交增值稅,是不是一樣呢,還是不一樣,得入回進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
要入到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,再轉(zhuǎn)入未交增值稅
哦這樣哦
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快