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老師上月發(fā)票這月沖紅了,原材料做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么弄

2024-04-09 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-09 10:49

借應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶9092 追問 2024-04-09 10:51

那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不用轉(zhuǎn)入未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2024-04-09 10:52

需要轉(zhuǎn)入未交增值稅,當(dāng)月如果需要繳稅的話

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快賬用戶9092 追問 2024-04-09 10:54

哦好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-09 10:57

好的呢,同學(xué),祝你生活愉快

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快賬用戶9092 追問 2024-04-09 10:59

老師還想問下,對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我入賬也是負(fù)數(shù),那我還要入到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是直接入進(jìn)項(xiàng)稅額也可以呢

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快賬用戶9092 追問 2024-04-09 11:01

反正都得轉(zhuǎn)入未交增值稅,是不是一樣呢,還是不一樣,得入回進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-04-09 11:10

要入到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,再轉(zhuǎn)入未交增值稅

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快賬用戶9092 追問 2024-04-09 11:11

哦這樣哦

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齊紅老師 解答 2024-04-09 11:18

好的呢,同學(xué),祝你生活愉快

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借應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-04-09
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
2024-05-23
您好, 這是 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-04-06
您好,原發(fā)票分錄復(fù)制,金額按紅沖發(fā)票改為負(fù)數(shù)就可以 借:原材料 (負(fù)) 借:應(yīng)付 (負(fù)) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (正)
2024-01-04
是的,銷售方只需要做與上月相反的分錄。銷售原材料是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
2024-06-04
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