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3月已經(jīng)抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,本月沖紅銷售方開了負(fù)數(shù)發(fā)票要怎么寫分錄?

2021-11-25 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-25 09:53

你好 ;? ?現(xiàn)在 你是購買方的話 你做轉(zhuǎn)出 :借 原材料 ; 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ; 然后收到紅字發(fā)票做 :借原材料負(fù)數(shù) 貸? 銀行存款; 負(fù)數(shù)??

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快賬用戶2277 追問 2021-11-25 10:00

然后再轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?是這樣嗎?

然后再轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?是這樣嗎?
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齊紅老師 解答 2021-11-25 10:02

你好;? ?不對把 。 你這個金額不對哦。 你把? 當(dāng)時做的原材料的? 金額? 和進(jìn)項(xiàng)稅和銀行存款的金額帶進(jìn)去? 發(fā)來我看看 。 你這樣掛不對??

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快賬用戶2277 追問 2021-11-25 10:04

金額我是隨便寫的 分錄對嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-25 10:06

?你好; 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 然后在結(jié)轉(zhuǎn) :借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅? ;貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ;? 繳納 ;借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。? ?這樣才對 。? 上面的分錄是對的。 就是最后一筆? ?不對 ;?

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快賬用戶2277 追問 2021-11-25 10:08

好 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-25 10:10

?沒事的; 希望能幫到你?

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你好 ;? ?現(xiàn)在 你是購買方的話 你做轉(zhuǎn)出 :借 原材料 ; 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ; 然后收到紅字發(fā)票做 :借原材料負(fù)數(shù) 貸? 銀行存款; 負(fù)數(shù)??
2021-11-25
借:原材料負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-07-01
你好這個月申報(bào)時進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-07-03
您好 借:銷售費(fèi)用 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字 請問退回款項(xiàng)收到了嗎
2021-03-11
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