您好 請(qǐng)問(wèn)收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
老師我們是購(gòu)買(mǎi)方上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字發(fā)票然后給銷(xiāo)售方 然后銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計(jì)入沒(méi)
老師您好 發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方已抵扣 割月銷(xiāo)售方發(fā)票已紅沖 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫(xiě)?
老師好!我公司是購(gòu)買(mǎi)方,上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,商品已入賬。這個(gè)月銷(xiāo)售方收回發(fā)票沖紅,然后我公司有筆稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月的分錄有哪些?謝謝!
老師:您好!購(gòu)買(mǎi)方發(fā)生進(jìn)貨退回,且進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證抵扣,收到銷(xiāo)售方的紅字發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,跨月發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方需要退貨,發(fā)票是銷(xiāo)售方紅沖還是購(gòu)買(mǎi)方紅沖
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶(hù)好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話(huà),是不是客戶(hù)給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠(chǎng)房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
老師收到的是保險(xiǎn)發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出 銷(xiāo)售方已經(jīng)紅字發(fā)票
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---保險(xiǎn)費(fèi)? 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字 ?貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字