您好,2個(gè)分錄合并,借:銀行 貸:壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收在一貸一借沒有了,您看壞賬準(zhǔn)備增加,就是影響應(yīng)收賬款賬面價(jià)值了
9月10日,將應(yīng)收丙公司的賬款468萬元出售給中國工商銀行,取得價(jià)款380萬元,協(xié)議約定,中國工商銀行在賬款到期日不能從丙公司收回,不得向公司追償,編制會(huì)計(jì)分錄借 銀行存款 380 壞賬準(zhǔn)備 4.68 營業(yè)外支出 83.32貸 應(yīng)收賬款――丙公司 468老師我想請教一下這道題為什么壞賬準(zhǔn)備是4.68 怎么做的
老師您好!我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會(huì)把錢從自己的賬號打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認(rèn)賬了對方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計(jì)提企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備時(shí),借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款-公司名稱;2、壞賬發(fā)生,結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備時(shí),借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備; 那這個(gè)賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計(jì)提,再結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)影響2023年經(jīng)營狀況吧 不會(huì)呀,這個(gè)沒有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說的這樣的 好的.謝謝
老師我們是付款給那家公司備注了投資款,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做分錄是借長期股權(quán)投資,貸銀行存款。我司現(xiàn)在收到投資那個(gè)公司的分配利潤款項(xiàng)(甲方)借應(yīng)收賬款 貸長期股權(quán)投資 貸投資收益 借銀行存款 貸應(yīng)收股利對嗎?分錄的決定不是對重大影響和共同控制,控制嗎?您看下我發(fā)的
老師,剛接手一個(gè)賬,上個(gè)月有一筆預(yù)收賬款,之前會(huì)計(jì)說不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,應(yīng)為之前已經(jīng)建立了預(yù)收賬款科目也有發(fā)生額,我得通過預(yù)收賬款科目呀,之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺不對呢 收到錢賬上的分錄 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借:銀行存款5000 貸:庫存現(xiàn)金 5000 借:銀行存款5000 貸:預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺得,銀行存款對不上呢,本身紅沖回來就是原先的金額了,在借一個(gè)5000元,不多了嗎?
小規(guī)模納稅人注銷的賬務(wù)處理
公司社保賬戶如何開通
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢讓對方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?老師,詳細(xì)一點(diǎn)
老師有沒有農(nóng)產(chǎn)品收購深加工再銷售的制造業(yè)實(shí)操課程。
老師,第四題的第一問,是不是應(yīng)當(dāng)實(shí)施函證,答案顯示此做法正確
就是中級會(huì)計(jì)精講課也聽了,然后復(fù)習(xí)了一輪500題也做完了。那后面我又發(fā)現(xiàn)我前面復(fù)習(xí)完的或者做完題的東西又忘記了,那我現(xiàn)在要怎么樣在短時(shí)間內(nèi)在考試之前把這些東西全部給撿起來?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)記賬有錯(cuò)誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?還是不用調(diào)了,直接往下做,以前的賬存檔。
老師,三題的第一問,這個(gè)對么,這個(gè)事項(xiàng)未得到解決,是不是不能在關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)說明,這個(gè)是影響意見的
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢讓對方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,開3%,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢讓對方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?
你可能并未真正理解我的困惑,如何在損益類的會(huì)計(jì)分錄中體現(xiàn)呢?
難道還要在做一個(gè)分錄,借:信用減值減值損失, 貸,壞帳準(zhǔn)備?
您好,壞賬準(zhǔn)備的余額是影響期末計(jì)提減值的金額,因?yàn)橛?jì)提減值是發(fā)生額概念,用期末應(yīng)有的余額? ?減? 賬上已有壞賬準(zhǔn)備的金額,這里收回后??壞賬準(zhǔn)備在貸方,是壞賬準(zhǔn)備增加,計(jì)提就少了