增值稅,3%, 附加稅,6%, 印花稅,萬分之3減半, 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)是5% 看一下你的稅負(fù),一般在1.2%左右。也就是3%?3%*6%?萬分之3減半?1.2%
老師,你好!咨詢個事情!我們公司是建筑公司,我們有個項目給別人做,現(xiàn)在對方讓我們開13萬的專票!我們是9個點的專票,我們公司稅負(fù)率是3個點,那我是不是得讓對方提供7155.96的進(jìn)項材料發(fā)票來抵扣才對方我們工程3個點的稅負(fù)率!如果對方提供的專票沒有達(dá)到7155.96,那應(yīng)該怎么算呢?還有對方提供的必須是專票吧,普票可以嗎?
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個點,那就承擔(dān)5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢,對方是小規(guī)??梢蚤_專票,稅點是3個點,請問我們需要開具給對方多少錢?讓對方給我們開具多少錢的發(fā)票?
老師,我司是一般納稅人,給別的公司提供了建筑勞務(wù)服務(wù),請問是開幾個點的專票給對方公司?
我們是第三方代開發(fā)票,我們是b,a公司不能直接給醫(yī)院開票,讓我們幫開,給醫(yī)院,a公司開給我們,以前我們是小規(guī)模,1%稅率,10萬發(fā)票,對方給我們95000萬發(fā)票,我們收5個點,現(xiàn)在我們是一般納稅人稅率13%,對方1%的專票10萬專票,對方開多少,我們收幾個點,13%的專票,10萬的話,對方開多少給我們,收他幾個點,1%普票收幾個點
你好老師,我老板的班組與建筑物公司的業(yè)務(wù),準(zhǔn)備新設(shè)一個勞務(wù)公司與建筑公司簽訂合同,我們開票給對方是建筑服務(wù)-勞務(wù)服務(wù)?這個是幾個點的稅率?如果設(shè)立了公司后開票200萬,一共需要交的稅有多少呢?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進(jìn)項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
50萬專票呢
500,000×4.395% 按照這個計算的的
稅負(fù)率4.395么
啥意思老師,不懂啊
3%?3%*6%?萬分之3減半?1.2%=4.395% 這哪里不會 圈起來 計算明細(xì)剛給你發(fā)過去