不是,是在當(dāng)時對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出欄填負數(shù)

1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師,有幾張專用發(fā)票,我是用于職工福利費,那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計結(jié)果也是對的。但是到了我報稅的時候,系統(tǒng)給我這個提示,我不明白為什么會這樣???我專票勾選完成后的統(tǒng)計數(shù),進項稅額是對了的,那些不抵扣的,都沒有算進來,結(jié)果報稅時卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發(fā)票時,進項的信息也是不對的,居然把不抵扣的也算進去了,就是說兩者信息不一致,怎么回事呢?
老師,有幾張專用發(fā)票,我是用于職工福利費,那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計結(jié)果也是對的。但是到了我報稅的時候,系統(tǒng)給我這個提示,我不明白為什么會這樣???我專票勾選完成后的統(tǒng)計數(shù),進項稅額是對了的,那些不抵扣的,都沒有算進來,結(jié)果報稅時卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發(fā)票時,進項的信息也是不對的,居然把不抵扣的也算進去了,就是說兩者信息不一致,怎么回事呢?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理?
我們公司之前收到一張發(fā)票,因為是購買飲料用作集體福利的,所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉(zhuǎn)出的處理,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,送回銷售方作廢了,現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票,申報增值稅時發(fā)現(xiàn)報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”那里,又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了,怎么處理
稅款公司賬戶現(xiàn)在沒錢,小李不是公司人員,代付了,可以記賬其他應(yīng)付款記小陳嗎,小陳是公司員工 。到時公司賬戶有錢了把錢轉(zhuǎn)給小陳,小陳自己轉(zhuǎn)給小李
老師請問已申報但是沒有繳稅,剛才點開稅費繳納進去,微信支付寶支付確定后沒有出現(xiàn)二維碼,退出再進去就沒有要納稅的稅款,現(xiàn)在還有哪里可以進去繳稅
老師你好!運輸企業(yè)開運輸發(fā)票10萬,格外給9000元稅點錢,老板問我虧不虧,賬面現(xiàn)在有成本4萬油,其他2萬,進項沒有留底稅可抵扣,這怎么算虧不虧呀
公轉(zhuǎn)私備用金一個月是多少額度
老師,如果我想把幾年的數(shù)據(jù)用ia統(tǒng)計,怎么操作
老師您好!個體工商戶如果6月29日開了張免稅的銷售苗木的A發(fā)票,7月初正常申報完個稅(0申報無需繳稅)。問題是7月至9月屬期只開了一張紅沖A的紅字發(fā)票,但申報個稅時反饋失敗,提示為“收入總額不能小于上期收入總額”,即使在備注里寫明了原因還是申報失敗。問:現(xiàn)在我可以更改7月初申報表把收入調(diào)減嗎(減去金額A)?
學(xué)堂老師,咨詢一下,買的銀行理財產(chǎn)品收到的利息是計入投資收益嗎?需要交哪些稅嗎?
老師,請問公司買了幾間公寓,是只要報房產(chǎn)稅,還是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅都要報呢?
購買對講機頭打總8000元計入辦公費可以嗎?
欠別人款登記著應(yīng)付款,用自己的商品支付給他,如何做分錄
那老師不分用于生產(chǎn)呢。比如進100,80用于生產(chǎn),20員工。那在表2進項稅額轉(zhuǎn)出填-80,是這樣嗎?
還有如果是做了不抵扣勾選,那之后即使改變用于,是不是也不能抵扣了。所以為了保險,就做上年那個,坐抵扣,在進項稅額轉(zhuǎn)出
是的。一般是那樣處理的哈
老師進項稅額轉(zhuǎn)出填負數(shù),能比對通過嗎?\(`Δ’)/
那個就是系統(tǒng)的問題了。先申報來試試