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去年12做了一筆暫估做的管理費用,應付賬款暫估,1月全部紅沖了,今年匯算只來了一部分,我想問剩下部分怎么調(diào)整

2024-05-22 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-22 16:14

你好同學!未收到發(fā)票的部分做調(diào)增處理, 借:未分配利潤 貸:管理費用 來了發(fā)票記入管理費用。

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快賬用戶9233 追問 2024-05-22 19:55

不是應該做管理費用,利潤分配嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-22 21:10

沒有發(fā)票部分的管理費用要調(diào)減,不能稅前扣除

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你好同學!未收到發(fā)票的部分做調(diào)增處理, 借:未分配利潤 貸:管理費用 來了發(fā)票記入管理費用。
2024-05-22
你好,沒有發(fā)票的部分,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理?
2024-05-22
你好,那實際發(fā)生額是多少?
2024-05-22
你好!你發(fā)票是今年的吧
2024-05-22
回來一部分發(fā)票就針對回來這部分發(fā)票的金額紅沖,然后再按發(fā)票金額入賬。 沒有回來發(fā)票的咱就賬務處理不調(diào)整了匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅就可以了。
2024-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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