同學,你好 沒有真實業(yè)務(wù),算虛開發(fā)票
老師,我們是一家代理營銷公司,幫某房地產(chǎn)公司代理銷售房產(chǎn),現(xiàn)在推出一個代付首付的活動,就是我們用帳外資金先墊付客戶首付款,然后客戶付了首付給開發(fā)商之后,開發(fā)商再通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬給我們,同時讓我們開具中介費的專票給他,麻煩老師幫忙分析一下這個事情
老師,我們公司是一個小規(guī)模納稅人,做批發(fā)零售,今年廠家業(yè)務(wù)調(diào)整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發(fā)票給我們,讓我們升級一般納稅人,然后再平開發(fā)票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對方錢怎么好開發(fā)票給對方,可是廠家說做一個三方協(xié)議就好,還說廠家請來的財務(wù)做過很多企業(yè)整合,稅務(wù)上不會有問題,這種事情稅務(wù)上真的會認可嗎?好擔心啊,現(xiàn)在廠家逼著讓升級一般納稅人
老師您好,我們公司的A客戶提供材料以230元/公斤賣給我們加工甲產(chǎn)品,賣給B客戶,然后A客戶向我們購買乙產(chǎn)品,抵沖前面提供的材料的貨款,乙產(chǎn)品與甲產(chǎn)品使用的物料是相同的,但乙產(chǎn)品是我司自己購買的物料,只需要68元一公斤,相對售價也會便宜,現(xiàn)在的問題是A客戶不愿意開發(fā)票給我們,但是我們卻要以高銷售價開票給B公司,因為,A公司是也b公司的客戶端,是他們指定的用料,我們現(xiàn)在想讓A公司開進項發(fā)票過來,但是他們不愿意,想問下要以什么理由怎么才能合理協(xié)商?
想問下,我們公司是飲料制造廠,手下有十幾家直營的代理公司幫賣產(chǎn)品,十幾家有個體戶,沒有在稅務(wù)局登記過,不做賬,但是他底下有學校的客戶想要發(fā)票,現(xiàn)在想讓我們開發(fā)票給他們,做購銷合同,銷售單,開發(fā)票給他們底下的客戶,然后再讓他們對公轉(zhuǎn)賬過來,這樣做合理嗎?還是虛開發(fā)票嗎
老師好 我們是設(shè)備代理商,資質(zhì)比較好,缺乏資質(zhì)的其他公司會掛靠在我們公司,去年年底有一家掛靠公司采購設(shè)備直接付的現(xiàn)金給廠家,然后讓廠家開發(fā)票給我們,然后他采購的設(shè)備銷售時客戶還不要發(fā)票,相當于我們沒付款也沒開票出去 就有設(shè)備發(fā)票進來 這種發(fā)票能用嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?