同學(xué)你好 應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
之前公司未正式經(jīng)營,只是辦了執(zhí)照,所有費(fèi)用是法人墊付的,但是又沒有入錢到公司賬戶,只是現(xiàn)金墊付了,現(xiàn)在要幫其建賬,那之前這些怎么入賬呢 答:第一筆借現(xiàn)金,貸法人墊付款 然后有哪些費(fèi)用就做到賬里去 問:后面怎么做賬,墊付款是應(yīng)該還回去的吧
老師,,之前老板有墊付工資費(fèi)用,有個(gè)付給個(gè)人的報(bào)銷沒有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸:銀行存款,,但是其他應(yīng)收款就收不回來,我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應(yīng)付款法人 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人嗎?把賬做平嗎
老師你好,如果我公司注銷的時(shí)候,賬上其他應(yīng)付款法人墊付款實(shí)在沒有錢還給他了,那這個(gè)需要補(bǔ)稅嗎?
老師,公司20年從別人手里買過來的,我單位只經(jīng)營了2年,現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷,但是有3筆應(yīng)付賬款未付,這3筆應(yīng)付賬款是接手前那個(gè)法人留下的,現(xiàn)在我公司應(yīng)該如何處理?
前期公司采購法人用個(gè)人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導(dǎo)一下怎么處理是對的
個(gè)稅提醒扣除6萬,是為什么,要怎么操作
債券投資的二級明細(xì)科目,“應(yīng)計(jì)利息”和“利息調(diào)整”有什么不同?
會(huì)計(jì)藍(lán)圖徐徐記錄旅途旅途
請問國家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會(huì)計(jì)跟出納在爭論,到底哪個(gè)是正確的
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會(huì)涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問下那個(gè)稅務(wù)上要注銷外管證,以前個(gè)稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個(gè)核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,營業(yè)外收入-其他嗎的
嗯 這樣做就可以的
老師,那我其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款的余額是不是都可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,我賬面利潤表虧損很多
其他應(yīng)收款借方余額是轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的
老師,就是資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債類有余額,公戶沒有錢,實(shí)在支付不了的,如果賬面虧損很多,都可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是嗎?
對的 調(diào)增的可以彌補(bǔ)虧損的
哦哦,老師我還想知道第一個(gè)問題,如果應(yīng)付賬款必須要付,法人墊付到公戶的錢注銷的時(shí)候要不要交個(gè)稅
是公司欠法人的 不用交個(gè)稅 可以轉(zhuǎn)到實(shí)收資本
老師,你的意思是如果墊付進(jìn)來錢是公司欠法人的不用交個(gè)稅,如果是法人欠公司的就要繳納個(gè)稅,是嗎
對的 是這個(gè)意思的
老師你后面說的可以轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里,是不是法人也可以借錢給公司,也可以以實(shí)收資本把錢打到賬戶里
是的 這個(gè)是可以的哦
好的,謝謝你老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝