你好對的 是這么做的

老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 到利潤分配是這樣嗎? 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。
老師 請教一下,兩年的未分配利潤都是負(fù)數(shù)怎么計(jì)算同比?22.1月未分配利潤-134561元,23年1月未分配利潤-5574.9元,22.1月和23年1月的未分配利潤同比怎么計(jì)算?
老師,我年初未分配利潤為312398.71,23年的凈利潤為87523.99,在分配法定盈余公積的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)分配法定盈余公積為71232.14,可供分配利潤為712321.41,這是怎么算的,可供分配利潤不應(yīng)該是年初的312398.71+87523.99嗎
計(jì)提法定盈余公積,按未分配利潤的10%計(jì)提,是否在24年1月做賬時(shí)計(jì)提23年全年的?
老師,請問一下23年9月份股東分紅盈余公積多計(jì)提了,23年12月忘記沖回了,而且23年未分配利潤是負(fù)的,24年1月份要沖回會(huì)有影響嗎
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤表本年累計(jì)凈利潤和利潤表季報(bào)凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適

