同學(xué)你好,最后一句話不是哈,最后的未分配利潤(rùn)才是股東可分配的利潤(rùn),股東可分配的利潤(rùn)指的是在可分配的利潤(rùn)中扣除按規(guī)定提取的法定公積金和法定公益金后即是可供股東分配的利潤(rùn)
20年計(jì)提了盈余公積借 :利潤(rùn)分配–提取法定盈余公積 貸盈余公積–法定盈余公積 可是年末為結(jié)轉(zhuǎn)。借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 這個(gè)22年 怎么補(bǔ)
老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 到利潤(rùn)分配是這樣嗎? 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤(rùn)分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤(rùn)。 未分配利潤(rùn)和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤(rùn)。
借:本年利潤(rùn)529035.44貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)529035.44借:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積52903.544利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積105807.088貸:盈余公積——法定盈余公積52903.544盈余公積——任意盈余公積105807.088借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)529035.44貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積最后兩個(gè)金額如何填寫(xiě)?
借:本年利潤(rùn)529035.44貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)529035.44借:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積52903.544利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積105807.088貸:盈余公積——法定盈余公積52903.544盈余公積——任意盈余公積105807.088借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)529035.44貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積請(qǐng)補(bǔ)充分錄金額
年底提取法定盈余公積金會(huì)計(jì)分錄: 借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 是這樣子做的嗎?
題目說(shuō)應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額的是。這里考慮的是直接法,它直接是收入總額減去4個(gè)項(xiàng)目減去不征稅收入減去免稅收入減去各項(xiàng)扣除,減去以前年度虧損 得到應(yīng)納稅所得額。根據(jù)資料1的條件Abd咋都記住了應(yīng)納稅所得額,這是考慮了哪個(gè)變量計(jì)進(jìn)去的?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請(qǐng)問(wèn)正本提單一般是誰(shuí)出具,應(yīng)該怎么遞交
老師好,我們第一次裝修的長(zhǎng)期待攤沒(méi)有攤完,就已經(jīng)第二次重裝了,這我前面的待攤費(fèi)用可以一次轉(zhuǎn)完不。
小規(guī)模,簡(jiǎn)易計(jì)稅跨區(qū)域項(xiàng)目,開(kāi)普票1%,10萬(wàn)以內(nèi)的,也是免增值稅的吧?需要跨區(qū)域報(bào)告嗎?需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?3個(gè)問(wèn)題麻煩老師逐一解答下,謝謝!
公司貸款利息開(kāi)了專票能抵扣嗎?
應(yīng)付賬款100實(shí)際支付80
公戶收到個(gè)人轉(zhuǎn)款,需要開(kāi)票給公司怎么處理,不要發(fā)票怎么處理
忘做3月個(gè)稅申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么補(bǔ)報(bào)呢
老師,購(gòu)入1000塊錢(qián)的熱水器,和3500塊錢(qián)的冰箱,同一個(gè)供應(yīng)商那里,一起買(mǎi)的 這2個(gè)必須要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
老師,分公司非獨(dú)立核算,分公司收入超500萬(wàn),由小規(guī)模納稅人升為一般納稅人,總公司沒(méi)達(dá)到不用升為一般納稅人嘛
好的 謝謝老師
老師 年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn) 是先結(jié)轉(zhuǎn)損益 ——到結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)(收動(dòng)寫(xiě)分錄)__然后結(jié)賬 用財(cái)務(wù)軟件是這樣弄嗎?
每月都是先結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn),然后只是年末再把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。一般財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),他有一個(gè)專門(mén)的功能區(qū),你點(diǎn)一下,就會(huì)自動(dòng)生產(chǎn)憑證哈。高級(jí)的財(cái)務(wù)軟件,出納只要將原始單據(jù)信息的錄入,就點(diǎn)一下,也可以自動(dòng)生成憑證哈
結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)利潤(rùn)以后 應(yīng)該還要再過(guò)賬一次 然后再結(jié)賬 這樣才完整吧?
等會(huì)我試試我的軟件里面有沒(méi)有
只要你重新生成了憑證,就需要再審核,再過(guò)賬。結(jié)賬只能操作一次,反結(jié)賬之后才能再結(jié)賬
謝謝老師
不客氣哈,給個(gè)五星好評(píng)唄,謝謝啦