23年一月同比增長率等于負(fù)5574.9減去負(fù)134561除以134561,和正數(shù)一樣
請問老師:資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是指上期數(shù)加上本期利潤表的凈利潤嗎?比如:2020年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是2020年10月31日的未分配利潤加上2020年11月利潤表的凈利潤嗎?
請問老師 我們本年利潤是負(fù)值 怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤里 比如是本年利潤借方數(shù)是100 以下兩個(gè)分錄哪個(gè)對 一、借 本年利潤 -100 貸 利潤分配-未分配利潤 -100 二 借 利潤分配-未分配利潤 100 貸 本年利潤 100 哪個(gè)正確呢?
老師你好 我去年利潤表12月的本年累計(jì)金額沒有,累計(jì)到22.1月利潤表上。是什么原因?和我2021.12月做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配_未分配利潤 70000 貸:本年利潤700000 剛好資產(chǎn)負(fù)債表上22.1月 未分配利潤是包含這個(gè)70000元 但是利潤表上是少了這個(gè)70000元 相當(dāng)于利潤表 2012年的本年累計(jì)金額是沒有的,利潤表都是重新開始 只有本月金額=本年累計(jì)金額了???
老師,我上個(gè)月有未分配利潤貸方余額-1093.75,本月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后,利潤分配余額貸方-68448.27,本月做借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤,金額是怎么算? 借:利潤分配-未分配利潤 68448.27,貸本年利潤 68448.27 老師是這樣寫嗎 ?還是反一反
老師 請教一下,22.1月未分配利潤-134561元,23年1月未分配利潤-5574.9元,22.1月和23年1月的未分配利潤同比怎么計(jì)算?都是負(fù)數(shù)
圖中問題一二,既然無權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問題二還說無權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請問單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時(shí)直接入了費(fèi)用,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡