你有庫存,進項大于銷項沒有問題,但是你結(jié)轉(zhuǎn)的成本,他是不是說的結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
您好老師,稅務聯(lián)系我說23年購進461萬白酒,銷售白酒376萬,未開票8萬,8萬即便都算白酒業(yè)務,也是存在進大于銷的情況,說是需要我提供20至23年庫存數(shù)據(jù)給,我有點蒙圈了,進大于銷不是正常嗎?她說我存在隱瞞收入,這個怎么能看出來,求解,一般納稅人戶零售煙酒業(yè)
您好老師,一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計庫存171萬元, 23年度總進項發(fā)票521萬元, 其中白酒進項發(fā)票461萬元, 銷項發(fā)票376萬元, 未開票兩次,一次8萬,一次1萬元全當成白酒的未開票金額 23年庫存261萬元, 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末,白酒金額,我不懂里面彎彎繞繞,怎么能倒退出來白酒合理金額,我感覺多少都合適,求老師直接給答案,我不要公式,或者給區(qū)間范圍。
您好老師,一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計庫存171萬元, 23年度總進項發(fā)票521萬元, 其中白酒進項發(fā)票461萬元, 銷項發(fā)票376萬元, 未開票兩次,一次8萬,一次1萬元全當成白酒的未開票金額 23年庫存261萬元, 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末,白酒金額,我不懂里面彎彎繞繞,怎么能倒退出來白酒合理金額,我感覺多少都合適,求老師直接給答案,我不要公式,或者給區(qū)間范圍。麻煩您了
您好老師,一般納稅人戶,零售煙酒業(yè)13%,現(xiàn)在因為進項發(fā)票沒有抵扣,進項大于銷項票,稅務來查賬,外賬至24.3.31庫存商品數(shù)是383萬,24.5.31庫存539萬,4-6月份開票168萬,這3個月其中工資和管理費用大概17萬左右,假設所得稅季報申報是0,我需要計提151萬是不是,因為我還有進項發(fā)票是60萬沒有抵扣,現(xiàn)在稅務想知道實際庫存商品和外賬對比,繳納增值稅,我需要繳納多少合適?求解,我的實際庫存商品算法是539-151+60,這樣算對不對?這樣就多60萬沒有抵扣,可以解釋說60萬商品已經(jīng)到賬了賣了,這樣就交60萬進項這一部分,行不行
老師你好,建筑2023年下發(fā)了一個風險,涉及2022年和2023年成本收入差異過大,當時你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報,補交了幾千元稅款,但由于2023年所開的發(fā)票當時甲方未付款,也未進行企業(yè)所得稅匯算,所以當時未做處理,現(xiàn)在上面要求進行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業(yè)所得稅年報數(shù)據(jù)一致則無需更正年報,如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下,這是專管員給我發(fā)的問題,我該如何應對呢?稅務系統(tǒng)里面只有開具發(fā)票金額,沒有成本發(fā)票金額,主要成本是人工費,已在個稅系統(tǒng)里面申報,開具收入發(fā)票298萬了,么有成本發(fā)票,人工費是200萬,現(xiàn)在和我申報的差成本金額差73萬,我用手撕發(fā)票代替可以嗎?讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應該沖銷應收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務費票據(jù),沒超過稅務核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應該給哪些財務報表給老板看啊?
含人工的不銹鋼復合板材料供應,一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
這個是圖片,求解老師
你好,那你的存貨有接近100萬嗎?必定大于100萬。
因為你還有一部分利潤吧。
庫存300萬左右,利潤也繳納了所得稅,現(xiàn)在不知道哪里出現(xiàn)問題了
你好,如果查你們單位的庫存的話,你能經(jīng)得住查嗎?
是你現(xiàn)在這個存貨占收入的比例不對
不能老師,現(xiàn)在我只想怎么解決問題
你算一下你們單位實際的存多少,建議多多少少補一部分收入 實在不想補收入,你可以跟你稅務局那邊解釋,對方提前開進來的
您好老師,是不是我報的報表沒有什么大問題,就是又想找我補稅,還是說我自己申報有問題,出現(xiàn)預警。進大于銷不是太正常了,總不能銷大于進
對的,是的,沒有交稅有風險的,隱瞞收入的風險。稅負太低。
一般納稅人戶,一般零售業(yè)多少稅負,煙酒
你好,增值稅稅負在1.5%-2%左右。
你的意思是因為稅負低才聯(lián)系的我嗎?
是的對的,是這個意思的。