你好借銀行存款13000 貸主營業(yè)務(wù)收入-95 應(yīng)收賬款13500 借庫存現(xiàn)金-1000 貸主營業(yè)務(wù)收入-1000 借庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
老師我想問一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應(yīng)商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢打給之前那個公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應(yīng)付賬款,借什么,庫存商品嗎
我們做的那個電子產(chǎn)品的一個代加工,我下面的一個供應(yīng)商,他在我這里拿了一批那個貨源去加工給我代加工,然后他的加工費(fèi)之前是5萬多塊錢,但是他要我要扣他一點(diǎn)錢,扣了之后我就付他3萬多塊錢,但是那供應(yīng)商他因?yàn)榻?jīng)營不善,然后現(xiàn)在目前就注銷了,然后我們就沒有業(yè)務(wù)來往。業(yè)務(wù)來往的話,我就相當(dāng)于還有19000那個貨款沒有付款,本來說他要開19000多的那個發(fā)票給我,但是他現(xiàn)在經(jīng)營不善一直沒有開發(fā)票給我,然后我就想把這19000多把它做平,像這種情況之下的話。在合理合法的情況下,我這個平賬的話最好的辦法是怎么做,讓他幫我簽一個扣款協(xié)議,就是19000多塊錢,扣到那瓶子扣款,扣19000塊錢,還是說以什么辦法最好
老師,我是做內(nèi)賬的,就是我們的老板和我不在一起辦公,然后我們是個體工商戶,就是我只做賬不對外,然后我們往來款只用兩個科目,一個是應(yīng)收,一個是應(yīng)付,不用預(yù)收和預(yù)付這兩個科目,由于疫情原因之前的賬都斷了,我是新進(jìn)來的會計,然后我們買的金蝶,那么我現(xiàn)在在做賬的時候,比如說老板發(fā)了幾張進(jìn)貨單到群里,我怎么知道這個進(jìn)貨單有沒有付款?我也不可能每一筆都問他吧,他肯定會煩的,然后還有他每天支付的也發(fā)群里,比如給廠家支付的,那我怎么知道這個貨有沒有到我們的倉庫,就是在我不知道的情況下,我怎么做科目,怎么沖往來
老師,我想問一個問題,我們是個體工商戶,然后現(xiàn)在我是做內(nèi)賬的,我們不涉及對外也不報稅,就是我們是批發(fā)的就是做這些凍品批發(fā)還有各種的凍品吃的,但是每天有這種情況,就是比如說這個客戶欠了13095,他付了13000,這個95算利潤,但是我的分錄怎么做?還有之前賣的貨比如說是1000塊錢,他今天退貨了,前臺的銷售人員,把今天收的現(xiàn)金退給他1000塊錢,貨也到了倉庫,那么我的分錄怎么做?就是這兩個情況
老師,我想問一個問題,我們是個體工商戶,然后現(xiàn)在我是做內(nèi)賬的,我們不涉及對外也不報稅,就是我們是批發(fā)的就是做這些凍品批發(fā)還有各種的凍品吃的,但是每天有這種情況,就是比如說這個客戶欠了13095,他付了13000,這個95算是抹掉了,但是我的分錄怎么做?還有之前賣的貨比如說是1000塊錢,他今天退貨了,前臺的銷售人員,把今天收的現(xiàn)金退給他1000塊錢,貨也到了倉庫,那么我的分錄怎么做?就是這兩個情況
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
我說錯了這個九十五算抹零了
那你這個13095做了收入沒有,如果沒有做收入的話,直接借銀行存款1300貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的。
我也不清楚啊做沒做收入
你看下有應(yīng)收賬款掛賬嗎?