你好,你們現(xiàn)在需要住銷嗎?不注銷的話,你增加成本費用就行。
你好,我想問下期末未分配利潤怎么算,老師,就是資產(chǎn)負債表的最后未分配利潤怎么算
老師,我們公司要轉(zhuǎn)股,利潤有七十幾萬,我們是先分配利潤好點還是轉(zhuǎn)股后想分再分呢
老師你好,我想問一下,就是我們公司那個未分配利潤,有好幾萬怎么辦呢?
老師你好,我想問一下,我公司的未分配利潤科目嗯有好幾萬怎么辦呢?是以為以前做工資做少了。
我們公司賬上有未分配利潤400萬,現(xiàn)在想走出來,不想交那么多個稅怎么辦呢?
老師,請問財務(wù)ROI是什么意思?
那我就只能,是系統(tǒng)算出來多少,我就報多少,無法減免了,是嗎?
你好老師我想問下我們公司收到股利分配,這筆錢需要交稅嗎
你好 我們是電商委托運營在平臺賣貨 然后運營收款后打款給我公司 這樣我們通過運營銷售給個人的貨款沒辦法開票怎么辦啊
營業(yè)執(zhí)照的那個(自主申報),購買方開票的時候地址欄填了具體的地址到哪一層,還需要把這個(自主申報)填上?
合作社賣蔬菜開具增值稅普票是不是免稅?所得稅也是免稅嗎?
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進項稅票未認證抵扣,所以負債表上的應(yīng)付稅費科目是負數(shù)2500萬,公司每月銷售額大概3000萬,這個應(yīng)付稅費負數(shù)2500萬,有什么影響,能有什么辦法把這個負數(shù)降下來?
個稅申報表在哪里查看
怎么辨別,本月進的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價
外貿(mào)企業(yè)可以一張發(fā)票既對應(yīng)出口退稅又對應(yīng)內(nèi)銷嗎?
可以給你老板發(fā)工資,6萬以內(nèi)是免個稅的。
好的,老師如果說你一點收入沒有的話,光發(fā)工資一年可能會虧損將近6萬
那這個未分配利潤是怎么來的?
就是這個公司他之前不是買的嗎?然后就是之前買之前他們那個嗯給做的做的收入,然后剩下的這個被分配利潤,他這個公司嗯我們買回來之后基本上就沒有怎么做過,收入很少很少
實際你們沒有收入吧,你實際有沒有收入,有沒有隱瞞?
實際沒有隱瞞的倒是沒有關(guān)系。
好的老師我知道了,就是之前我問過您一個問題,就是說比如說我6月所屬期,嗯計提和發(fā)放了6月的工資,嗯,比如說是9000,然后我同時在6月所屬期,然后暫估工資費用借管理費用。貸,嗯應(yīng)付職工薪酬這樣。做也是可以的對吧,等到我7月份申報6月份個稅的時候,我就直接申報6月發(fā)放的那個9000就行了,然后我暫估的那個嗯不用合并申報對吧?
對的是的,不需要申報的,因為你沒有發(fā)下去。
好的,老師就是說如果這樣做分錄的話也是可以的吧,就是6月份所屬期借計提發(fā)放6月工資,然后同時再做一個嗯,就是工資的費用的這么一個暫估分錄
可以的,可以這么做的。
好的老師,假如說稅務(wù)局要是如果查賬的話,我這個做的那個暫估我怎么解釋呢?
我們提前估算了一個。
好的老師,最后麻煩我再確認一下,嗯,我要是,4月所屬期接近發(fā)放工資8000 8000,5月所屬期記賬計提發(fā)放工資8000到6月所屬期記賬積極發(fā)放工資。嗯8000,然后同時6月所屬期我再做一個暫估工資費用,借管理費用貸,應(yīng)付職工薪酬,這樣做是合理的是吧?然后等到7月申報6月工資的時候,我只把6月份計提的呢,發(fā)放的那8000的工資申報就可以了,暫估的那個不用申報對吧?嗯,我就是再確認一下,我也是怕到最后嗯稅務(wù)局來說我的賬做的不合法
你好,稅務(wù)局一般不問你的。如果問起來,你就說我們先暫估了一個后期實際業(yè)務(wù)發(fā)生了,又紅沖了。
好的老師,等到7月份記賬所屬期的時候,我要不要做一個紅沖的分錄?。堪?月暫估的那個紅沖了,然后再重新做計提發(fā)放分錄
如果這么做的目的也是為了少交企業(yè)所得稅,也是避免后期做退稅比較麻煩
對的是的對的是的對的,是這么做的。