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Q

老師你好,我想問一下,就是我們公司那個未分配利潤,有好幾萬怎么辦呢?

2024-05-17 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-17 13:44

你好,你們現(xiàn)在需要住銷嗎?不注銷的話,你增加成本費用就行。

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齊紅老師 解答 2024-05-17 13:44

可以給你老板發(fā)工資,6萬以內(nèi)是免個稅的。

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快賬用戶7509 追問 2024-05-17 13:46

好的,老師如果說你一點收入沒有的話,光發(fā)工資一年可能會虧損將近6萬

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齊紅老師 解答 2024-05-17 13:47

那這個未分配利潤是怎么來的?

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快賬用戶7509 追問 2024-05-17 13:59

就是這個公司他之前不是買的嗎?然后就是之前買之前他們那個嗯給做的做的收入,然后剩下的這個被分配利潤,他這個公司嗯我們買回來之后基本上就沒有怎么做過,收入很少很少

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齊紅老師 解答 2024-05-17 14:16

實際你們沒有收入吧,你實際有沒有收入,有沒有隱瞞?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 14:16

實際沒有隱瞞的倒是沒有關系。

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快賬用戶7509 追問 2024-05-17 14:18

好的老師我知道了,就是之前我問過您一個問題,就是說比如說我6月所屬期,嗯計提和發(fā)放了6月的工資,嗯,比如說是9000,然后我同時在6月所屬期,然后暫估工資費用借管理費用。貸,嗯應付職工薪酬這樣。做也是可以的對吧,等到我7月份申報6月份個稅的時候,我就直接申報6月發(fā)放的那個9000就行了,然后我暫估的那個嗯不用合并申報對吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 14:20

對的是的,不需要申報的,因為你沒有發(fā)下去。

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快賬用戶7509 追問 2024-05-17 14:25

好的,老師就是說如果這樣做分錄的話也是可以的吧,就是6月份所屬期借計提發(fā)放6月工資,然后同時再做一個嗯,就是工資的費用的這么一個暫估分錄

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齊紅老師 解答 2024-05-17 14:28

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7509 追問 2024-05-17 14:33

好的老師,假如說稅務局要是如果查賬的話,我這個做的那個暫估我怎么解釋呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 14:33

我們提前估算了一個。

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快賬用戶7509 追問 2024-05-17 15:32

好的老師,最后麻煩我再確認一下,嗯,我要是,4月所屬期接近發(fā)放工資8000 8000,5月所屬期記賬計提發(fā)放工資8000到6月所屬期記賬積極發(fā)放工資。嗯8000,然后同時6月所屬期我再做一個暫估工資費用,借管理費用貸,應付職工薪酬,這樣做是合理的是吧?然后等到7月申報6月工資的時候,我只把6月份計提的呢,發(fā)放的那8000的工資申報就可以了,暫估的那個不用申報對吧?嗯,我就是再確認一下,我也是怕到最后嗯稅務局來說我的賬做的不合法

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齊紅老師 解答 2024-05-17 15:33

你好,稅務局一般不問你的。如果問起來,你就說我們先暫估了一個后期實際業(yè)務發(fā)生了,又紅沖了。

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快賬用戶7509 追問 2024-05-17 15:35

好的老師,等到7月份記賬所屬期的時候,我要不要做一個紅沖的分錄?。堪?月暫估的那個紅沖了,然后再重新做計提發(fā)放分錄

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快賬用戶7509 追問 2024-05-17 15:36

如果這么做的目的也是為了少交企業(yè)所得稅,也是避免后期做退稅比較麻煩

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齊紅老師 解答 2024-05-17 15:36

對的是的對的是的對的,是這么做的。

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你好,你們現(xiàn)在需要住銷嗎?不注銷的話,你增加成本費用就行。
2024-05-17
您好,6月不是還沒有結(jié)束么,把6月工資多發(fā)點,補發(fā)上去就好了哇
2024-06-21
同學你好 借:利潤分配-股利分配 貸:應付股利 借:應付股利 貸:銀行存款
2020-11-03
你好,1是的。 2,不是。是銀行存款少了。固定資產(chǎn)多了。并不是利潤少了。
2025-07-02
你好,未分配利潤期末等于年初未分配利潤加本年利潤。
2024-01-19
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