您好,6月不是還沒有結(jié)束么,把6月工資多發(fā)點(diǎn),補(bǔ)發(fā)上去就好了哇
老師你好,我想問一下如果公司以前有利潤,都沒有計提公益金,現(xiàn)在想要計提,能否在現(xiàn)在的未分配利潤基礎(chǔ)上計提呢?未分配利潤總額是900萬,今年本年利潤是35萬,能否按935萬計提呢?
老師你好,我想問一下,以前年度損益調(diào)整,這月借方增加了幾十萬,是不是未分配利潤受影響,企業(yè)所得稅也會少交,對嗎?
老師,我想問下您,如果報表上利潤分配科目有幾萬怎么辦啊,以前沒有意識,做少費(fèi)用了,怕追查分紅稅
老師你好,我想問一下,就是公司的未分配利潤,嗯有7萬多,然后公司也沒有業(yè)務(wù),如果做公司的話,工資的話沖減未分配利潤行嗎?金稅4期會提出來我們公司嗎?會有風(fēng)險嗎?如果注銷的話
老師你好,我想問一下,就是我們公司那個未分配利潤,有好幾萬怎么辦呢?
拖車費(fèi)跟報關(guān)費(fèi)發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個點(diǎn)的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個點(diǎn)的專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對方會不會要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當(dāng)年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認(rèn)為很可能承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因為受托方A公司沒有按時交付相關(guān)半成品導(dǎo)致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項在2×22年財務(wù)報表中列報的表述中,不正確的有(?。?。 A確認(rèn)預(yù)計負(fù)債1500萬元 B確認(rèn)其他應(yīng)收款1700萬元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債的凈額,在資產(chǎn)負(fù)債表中列報其他應(yīng)收款200萬元 D不需要在資產(chǎn)負(fù)債表項目中列報,但需要在報表附注中披露
一般項目:電力設(shè)施器材銷售;電工器材銷售;電力電子元器件銷售;塑料制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);特種勞動防護(hù)用品銷售;金屬絲繩及其制品銷售;貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 老師,這是商貿(mào)公司嗎?
稅務(wù)這兩天查到我們公司和另一個公司的發(fā)票,需要讓我提交說明,合同只有另一個公司的公章,我們公司變更名字了。章已經(jīng)被銀行破損了,這個合同可以嗎?
老師,物業(yè)公司代收取暖費(fèi),比如應(yīng)收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費(fèi)2元,物業(yè)公司應(yīng)該開收據(jù)1000元,對吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應(yīng)付給供噯么司多少錢
請問如果老板問我截止到目前還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬確認(rèn)了預(yù)計負(fù)債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進(jìn)入營業(yè)外支出因為這個是屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項如果不屬于前期差錯還需要調(diào)整還需要確認(rèn)以前年度損益嗎?
請問在一個項目中分得10%干股,每年都能分得這個項目10%的利潤,如果公司收到這10%利潤需要為對方提供發(fā)票,都涉及什么稅金,稅率是多少?
請問殘疾人保證金未滿30都不用交嗎
是以前留下來的,未分配利潤有7萬多呢。
六月份做工資我也做不了,一下做不了五六萬。
要是做了的話就這公司還虧損五六萬呢,后期基本沒什么業(yè)務(wù)。
您好,賬上有利潤不是很正常么,以前的未分配利潤是交過所得稅的,讓他留著好了
好的,老師,我就是怕注銷的時候讓交那個個人所得稅。
您好,注銷時有未分配利潤是要交個稅的,這是要分紅給股東, 可以發(fā)獎金呀,發(fā)掉5萬
王彤老師您說這個是注銷的時候嗯發(fā)獎金好呢,還是說平時的時候就發(fā)獎金把這個利潤給調(diào)低了,未分配利潤?
我不是說王彤老師發(fā)錯了,我說的是好的老師。
您好,平時發(fā)獎金個稅少嘛,分工20%
老師,您知道這個平時發(fā)獎金的話一個月超多少了要交交這個稅嗎?
您好,獎金是不管發(fā)多少都要交個稅的哦 按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表 級數(shù)全月應(yīng)納稅所得額稅率(%)速算扣除數(shù) 1不超過3000元的3? ? 0 2超過3000元至12000元的部分10? 210(其實就是36000/12? 2520/12) 3超過12000元至25000元的部分20 1410 4超過25000元至35000元的部分25 2660 5超過35000元至55000元的部分30 4410 6超過55000元至80000元的部分35 7160 7超過80000元的部分45 15160
好的,老師要是平時發(fā)點(diǎn)兒工資行嗎?
或者我做點(diǎn)兒費(fèi)用直接沖沒分配利潤,行嗎?
或者我做點(diǎn)兒我直接做點(diǎn)兒費(fèi)用沖未分配利潤。
如果不查賬的話是不是也看不出來?
您好,行的呀,工資不是太高,發(fā)工資合算的
好的,老師就是發(fā)工資的話,它會導(dǎo)致嗯如果是正常結(jié)轉(zhuǎn)損益的話,嗯,它會導(dǎo)致就是說我們這個賬戶每年虧損,因為我們這個目前沒什么業(yè)務(wù),如果說是直接沖減未分配利潤的話,可以嗎?呃,直接沖減未分配利潤,我們一般以什么做費(fèi)用好呢?或者說什么情況下會直接沖減未分配利潤?
您好,不能直接沖未分配利潤的,這個科目?的變動是要更正申報以前年的年報和所得稅匯繳申報表,另外我們的工資根本沒有申報個稅也沒有計提,這個操作是行不通的
好的,老師,那就是嗯每個月做工資,可是每個月做工資我們公司會產(chǎn)生虧損。嗯,產(chǎn)生虧損的話,這一年虧上個1萬2萬會被稅務(wù)局查嗎?
您好,不會的,我們都沒有業(yè)務(wù)了,虧不是很正常么
好的,老師要是發(fā)工資的話,用現(xiàn)金發(fā)工資可以嗎?
您好,現(xiàn)金發(fā)工資可以的哦,