您好,6月不是還沒(méi)有結(jié)束么,把6月工資多發(fā)點(diǎn),補(bǔ)發(fā)上去就好了哇
老師你好,我想問(wèn)一下如果公司以前有利潤(rùn),都沒(méi)有計(jì)提公益金,現(xiàn)在想要計(jì)提,能否在現(xiàn)在的未分配利潤(rùn)基礎(chǔ)上計(jì)提呢?未分配利潤(rùn)總額是900萬(wàn),今年本年利潤(rùn)是35萬(wàn),能否按935萬(wàn)計(jì)提呢?
老師你好,我想問(wèn)一下,以前年度損益調(diào)整,這月借方增加了幾十萬(wàn),是不是未分配利潤(rùn)受影響,企業(yè)所得稅也會(huì)少交,對(duì)嗎?
老師,我想問(wèn)下您,如果報(bào)表上利潤(rùn)分配科目有幾萬(wàn)怎么辦啊,以前沒(méi)有意識(shí),做少費(fèi)用了,怕追查分紅稅
老師你好,我想問(wèn)一下,就是公司的未分配利潤(rùn),嗯有7萬(wàn)多,然后公司也沒(méi)有業(yè)務(wù),如果做公司的話,工資的話沖減未分配利潤(rùn)行嗎?金稅4期會(huì)提出來(lái)我們公司嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果注銷的話
老師你好,我想問(wèn)一下,就是我們公司那個(gè)未分配利潤(rùn),有好幾萬(wàn)怎么辦呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
是以前留下來(lái)的,未分配利潤(rùn)有7萬(wàn)多呢。
六月份做工資我也做不了,一下做不了五六萬(wàn)。
要是做了的話就這公司還虧損五六萬(wàn)呢,后期基本沒(méi)什么業(yè)務(wù)。
您好,賬上有利潤(rùn)不是很正常么,以前的未分配利潤(rùn)是交過(guò)所得稅的,讓他留著好了
好的,老師,我就是怕注銷的時(shí)候讓交那個(gè)個(gè)人所得稅。
您好,注銷時(shí)有未分配利潤(rùn)是要交個(gè)稅的,這是要分紅給股東, 可以發(fā)獎(jiǎng)金呀,發(fā)掉5萬(wàn)
王彤老師您說(shuō)這個(gè)是注銷的時(shí)候嗯發(fā)獎(jiǎng)金好呢,還是說(shuō)平時(shí)的時(shí)候就發(fā)獎(jiǎng)金把這個(gè)利潤(rùn)給調(diào)低了,未分配利潤(rùn)?
我不是說(shuō)王彤老師發(fā)錯(cuò)了,我說(shuō)的是好的老師。
您好,平時(shí)發(fā)獎(jiǎng)金個(gè)稅少嘛,分工20%
老師,您知道這個(gè)平時(shí)發(fā)獎(jiǎng)金的話一個(gè)月超多少了要交交這個(gè)稅嗎?
您好,獎(jiǎng)金是不管發(fā)多少都要交個(gè)稅的哦 按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表 級(jí)數(shù)全月應(yīng)納稅所得額稅率(%)速算扣除數(shù) 1不超過(guò)3000元的3? ? 0 2超過(guò)3000元至12000元的部分10? 210(其實(shí)就是36000/12? 2520/12) 3超過(guò)12000元至25000元的部分20 1410 4超過(guò)25000元至35000元的部分25 2660 5超過(guò)35000元至55000元的部分30 4410 6超過(guò)55000元至80000元的部分35 7160 7超過(guò)80000元的部分45 15160
好的,老師要是平時(shí)發(fā)點(diǎn)兒工資行嗎?
或者我做點(diǎn)兒費(fèi)用直接沖沒(méi)分配利潤(rùn),行嗎?
或者我做點(diǎn)兒我直接做點(diǎn)兒費(fèi)用沖未分配利潤(rùn)。
如果不查賬的話是不是也看不出來(lái)?
您好,行的呀,工資不是太高,發(fā)工資合算的
好的,老師就是發(fā)工資的話,它會(huì)導(dǎo)致嗯如果是正常結(jié)轉(zhuǎn)損益的話,嗯,它會(huì)導(dǎo)致就是說(shuō)我們這個(gè)賬戶每年虧損,因?yàn)槲覀冞@個(gè)目前沒(méi)什么業(yè)務(wù),如果說(shuō)是直接沖減未分配利潤(rùn)的話,可以嗎?呃,直接沖減未分配利潤(rùn),我們一般以什么做費(fèi)用好呢?或者說(shuō)什么情況下會(huì)直接沖減未分配利潤(rùn)?
您好,不能直接沖未分配利潤(rùn)的,這個(gè)科目?的變動(dòng)是要更正申報(bào)以前年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表,另外我們的工資根本沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅也沒(méi)有計(jì)提,這個(gè)操作是行不通的
好的,老師,那就是嗯每個(gè)月做工資,可是每個(gè)月做工資我們公司會(huì)產(chǎn)生虧損。嗯,產(chǎn)生虧損的話,這一年虧上個(gè)1萬(wàn)2萬(wàn)會(huì)被稅務(wù)局查嗎?
您好,不會(huì)的,我們都沒(méi)有業(yè)務(wù)了,虧不是很正常么
好的,老師要是發(fā)工資的話,用現(xiàn)金發(fā)工資可以嗎?
您好,現(xiàn)金發(fā)工資可以的哦,