您好,6月不是還沒有結(jié)束么,把6月工資多發(fā)點,補發(fā)上去就好了哇
老師你好,我想問一下如果公司以前有利潤,都沒有計提公益金,現(xiàn)在想要計提,能否在現(xiàn)在的未分配利潤基礎(chǔ)上計提呢?未分配利潤總額是900萬,今年本年利潤是35萬,能否按935萬計提呢?
老師你好,我想問一下,以前年度損益調(diào)整,這月借方增加了幾十萬,是不是未分配利潤受影響,企業(yè)所得稅也會少交,對嗎?
老師,我想問下您,如果報表上利潤分配科目有幾萬怎么辦啊,以前沒有意識,做少費用了,怕追查分紅稅
老師你好,我想問一下,就是公司的未分配利潤,嗯有7萬多,然后公司也沒有業(yè)務(wù),如果做公司的話,工資的話沖減未分配利潤行嗎?金稅4期會提出來我們公司嗎?會有風(fēng)險嗎?如果注銷的話
老師你好,我想問一下,就是我們公司那個未分配利潤,有好幾萬怎么辦呢?
個人獨資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
老師您好,有個客戶換了型號,發(fā)票是四月份的已經(jīng)開過了,現(xiàn)在不紅沖發(fā)票直接開一個負數(shù)發(fā)票可以開嗎?
2019年12月將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于銷售部門集體福利,該批產(chǎn)品的市場售價為33900元(含稅),成本為20000元。假設(shè)適用企業(yè)所得稅稅率25%,增值稅稅率13%,老師,這個記賬賃證怎么寫?含數(shù)據(jù)
我們有個兼職,工資想要按周結(jié)算,我們可以安州結(jié)算工作,然后按月申報工資嗎
個人獨資企業(yè),沒有開票,那增值稅是根據(jù)什么來繳納的
老師社保跟醫(yī)保交費基數(shù)一樣嗎
老師你好,想了解下個人獨資企業(yè)需要繳納哪些稅
是以前留下來的,未分配利潤有7萬多呢。
六月份做工資我也做不了,一下做不了五六萬。
要是做了的話就這公司還虧損五六萬呢,后期基本沒什么業(yè)務(wù)。
您好,賬上有利潤不是很正常么,以前的未分配利潤是交過所得稅的,讓他留著好了
好的,老師,我就是怕注銷的時候讓交那個個人所得稅。
您好,注銷時有未分配利潤是要交個稅的,這是要分紅給股東, 可以發(fā)獎金呀,發(fā)掉5萬
王彤老師您說這個是注銷的時候嗯發(fā)獎金好呢,還是說平時的時候就發(fā)獎金把這個利潤給調(diào)低了,未分配利潤?
我不是說王彤老師發(fā)錯了,我說的是好的老師。
您好,平時發(fā)獎金個稅少嘛,分工20%
老師,您知道這個平時發(fā)獎金的話一個月超多少了要交交這個稅嗎?
您好,獎金是不管發(fā)多少都要交個稅的哦 按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表 級數(shù)全月應(yīng)納稅所得額稅率(%)速算扣除數(shù) 1不超過3000元的3? ? 0 2超過3000元至12000元的部分10? 210(其實就是36000/12? 2520/12) 3超過12000元至25000元的部分20 1410 4超過25000元至35000元的部分25 2660 5超過35000元至55000元的部分30 4410 6超過55000元至80000元的部分35 7160 7超過80000元的部分45 15160
好的,老師要是平時發(fā)點兒工資行嗎?
或者我做點兒費用直接沖沒分配利潤,行嗎?
或者我做點兒我直接做點兒費用沖未分配利潤。
如果不查賬的話是不是也看不出來?
您好,行的呀,工資不是太高,發(fā)工資合算的
好的,老師就是發(fā)工資的話,它會導(dǎo)致嗯如果是正常結(jié)轉(zhuǎn)損益的話,嗯,它會導(dǎo)致就是說我們這個賬戶每年虧損,因為我們這個目前沒什么業(yè)務(wù),如果說是直接沖減未分配利潤的話,可以嗎?呃,直接沖減未分配利潤,我們一般以什么做費用好呢?或者說什么情況下會直接沖減未分配利潤?
您好,不能直接沖未分配利潤的,這個科目?的變動是要更正申報以前年的年報和所得稅匯繳申報表,另外我們的工資根本沒有申報個稅也沒有計提,這個操作是行不通的
好的,老師,那就是嗯每個月做工資,可是每個月做工資我們公司會產(chǎn)生虧損。嗯,產(chǎn)生虧損的話,這一年虧上個1萬2萬會被稅務(wù)局查嗎?
您好,不會的,我們都沒有業(yè)務(wù)了,虧不是很正常么
好的,老師要是發(fā)工資的話,用現(xiàn)金發(fā)工資可以嗎?
您好,現(xiàn)金發(fā)工資可以的哦,