您好,6月不是還沒(méi)有結(jié)束么,把6月工資多發(fā)點(diǎn),補(bǔ)發(fā)上去就好了哇
老師你好,我想問(wèn)一下如果公司以前有利潤(rùn),都沒(méi)有計(jì)提公益金,現(xiàn)在想要計(jì)提,能否在現(xiàn)在的未分配利潤(rùn)基礎(chǔ)上計(jì)提呢?未分配利潤(rùn)總額是900萬(wàn),今年本年利潤(rùn)是35萬(wàn),能否按935萬(wàn)計(jì)提呢?
老師你好,我想問(wèn)一下,以前年度損益調(diào)整,這月借方增加了幾十萬(wàn),是不是未分配利潤(rùn)受影響,企業(yè)所得稅也會(huì)少交,對(duì)嗎?
老師,我想問(wèn)下您,如果報(bào)表上利潤(rùn)分配科目有幾萬(wàn)怎么辦啊,以前沒(méi)有意識(shí),做少費(fèi)用了,怕追查分紅稅
老師你好,我想問(wèn)一下,就是公司的未分配利潤(rùn),嗯有7萬(wàn)多,然后公司也沒(méi)有業(yè)務(wù),如果做公司的話,工資的話沖減未分配利潤(rùn)行嗎?金稅4期會(huì)提出來(lái)我們公司嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果注銷(xiāo)的話
老師你好,我想問(wèn)一下,就是我們公司那個(gè)未分配利潤(rùn),有好幾萬(wàn)怎么辦呢?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
給紅十字會(huì)捐款能享受什么優(yōu)惠政策? 公司和個(gè)人都發(fā)一下
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這個(gè)會(huì)計(jì)科目是核算什么的?
老師:請(qǐng)問(wèn)一下其他公司(跟老板是朋友)借給我司的借款,也沒(méi)有簽借款合同,這個(gè)月打了3次累計(jì)30萬(wàn)(備注了借款),后面可能還會(huì)繼續(xù)借給我司,這種要交印花稅嗎?假如要交,沒(méi)有合同按什么金額來(lái)交呢?
長(zhǎng)期待攤的租金是當(dāng)月計(jì)提,次月攤銷(xiāo)嗎?
老師,同時(shí)出口2單貨物 (不是同一個(gè)收貨人),本月只做一單退稅,另外一單下次退稅,不退稅的這單采購(gòu)發(fā)本月要開(kāi)進(jìn)來(lái)嗎
公司賣(mài)了一輛二手車(chē),是二手市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票,銷(xiāo)售方是我們公司的抬頭,申報(bào)增值稅的銷(xiāo)售額填在哪一列
郭老師,非同控的長(zhǎng)期股權(quán)投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬(wàn),公允價(jià)值120萬(wàn),b凈資產(chǎn)150萬(wàn),我按哪個(gè)我賬
是以前留下來(lái)的,未分配利潤(rùn)有7萬(wàn)多呢。
六月份做工資我也做不了,一下做不了五六萬(wàn)。
要是做了的話就這公司還虧損五六萬(wàn)呢,后期基本沒(méi)什么業(yè)務(wù)。
您好,賬上有利潤(rùn)不是很正常么,以前的未分配利潤(rùn)是交過(guò)所得稅的,讓他留著好了
好的,老師,我就是怕注銷(xiāo)的時(shí)候讓交那個(gè)個(gè)人所得稅。
您好,注銷(xiāo)時(shí)有未分配利潤(rùn)是要交個(gè)稅的,這是要分紅給股東, 可以發(fā)獎(jiǎng)金呀,發(fā)掉5萬(wàn)
王彤老師您說(shuō)這個(gè)是注銷(xiāo)的時(shí)候嗯發(fā)獎(jiǎng)金好呢,還是說(shuō)平時(shí)的時(shí)候就發(fā)獎(jiǎng)金把這個(gè)利潤(rùn)給調(diào)低了,未分配利潤(rùn)?
我不是說(shuō)王彤老師發(fā)錯(cuò)了,我說(shuō)的是好的老師。
您好,平時(shí)發(fā)獎(jiǎng)金個(gè)稅少嘛,分工20%
老師,您知道這個(gè)平時(shí)發(fā)獎(jiǎng)金的話一個(gè)月超多少了要交交這個(gè)稅嗎?
您好,獎(jiǎng)金是不管發(fā)多少都要交個(gè)稅的哦 按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表 級(jí)數(shù)全月應(yīng)納稅所得額稅率(%)速算扣除數(shù) 1不超過(guò)3000元的3? ? 0 2超過(guò)3000元至12000元的部分10? 210(其實(shí)就是36000/12? 2520/12) 3超過(guò)12000元至25000元的部分20 1410 4超過(guò)25000元至35000元的部分25 2660 5超過(guò)35000元至55000元的部分30 4410 6超過(guò)55000元至80000元的部分35 7160 7超過(guò)80000元的部分45 15160
好的,老師要是平時(shí)發(fā)點(diǎn)兒工資行嗎?
或者我做點(diǎn)兒費(fèi)用直接沖沒(méi)分配利潤(rùn),行嗎?
或者我做點(diǎn)兒我直接做點(diǎn)兒費(fèi)用沖未分配利潤(rùn)。
如果不查賬的話是不是也看不出來(lái)?
您好,行的呀,工資不是太高,發(fā)工資合算的
好的,老師就是發(fā)工資的話,它會(huì)導(dǎo)致嗯如果是正常結(jié)轉(zhuǎn)損益的話,嗯,它會(huì)導(dǎo)致就是說(shuō)我們這個(gè)賬戶每年虧損,因?yàn)槲覀冞@個(gè)目前沒(méi)什么業(yè)務(wù),如果說(shuō)是直接沖減未分配利潤(rùn)的話,可以嗎?呃,直接沖減未分配利潤(rùn),我們一般以什么做費(fèi)用好呢?或者說(shuō)什么情況下會(huì)直接沖減未分配利潤(rùn)?
您好,不能直接沖未分配利潤(rùn)的,這個(gè)科目?的變動(dòng)是要更正申報(bào)以前年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表,另外我們的工資根本沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅也沒(méi)有計(jì)提,這個(gè)操作是行不通的
好的,老師,那就是嗯每個(gè)月做工資,可是每個(gè)月做工資我們公司會(huì)產(chǎn)生虧損。嗯,產(chǎn)生虧損的話,這一年虧上個(gè)1萬(wàn)2萬(wàn)會(huì)被稅務(wù)局查嗎?
您好,不會(huì)的,我們都沒(méi)有業(yè)務(wù)了,虧不是很正常么
好的,老師要是發(fā)工資的話,用現(xiàn)金發(fā)工資可以嗎?
您好,現(xiàn)金發(fā)工資可以的哦,