你好,未分配利潤(rùn)期末等于年初未分配利潤(rùn)加本年利潤(rùn)。

老師好,資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)期末余額=上月未分配利潤(rùn)期末數(shù)+當(dāng)月的凈利潤(rùn),當(dāng)月未分配利潤(rùn)有本期發(fā)生額,負(fù)債表期末未利潤(rùn)分配數(shù)據(jù)要算本期發(fā)生額嗎?
老師好!利潤(rùn)分配科目(未分配利潤(rùn))期初數(shù)就是年終資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)吧?
老師,我想確認(rèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)對(duì)吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會(huì)出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
你好,我想問(wèn)下期末未分配利潤(rùn)怎么算,老師,就是資產(chǎn)負(fù)債表的最后未分配利潤(rùn)怎么算
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)—期初未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)怎么辦?怎么調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單總價(jià)2266.6美元,我開(kāi)發(fā)票金額,應(yīng)該是怎么計(jì)算呀
老師美容院行業(yè)進(jìn)的護(hù)膚的產(chǎn)品不單獨(dú)賣客人,都放到服務(wù)一起可以嗎
老師公司經(jīng)營(yíng)食堂項(xiàng)目,有早餐和午餐,現(xiàn)在已知早餐餐標(biāo)和午餐餐標(biāo),還有早餐用餐次數(shù)和午餐用餐次數(shù),該怎么核算早餐和午餐單人單量(單人用餐成本)?
老師,小規(guī)模納稅人是不是季度末不做結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)處理,到月初交稅時(shí)直接借應(yīng)交稅費(fèi),貸就行了
老師,小規(guī)模開(kāi)給一般納稅人專票,一般納稅人能抵扣嗎
老師,報(bào)考中級(jí)時(shí),需要工作經(jīng)驗(yàn),這個(gè)工作證明是不是直接可以在官網(wǎng)下載的模板來(lái)用?蓋的章,必須是公章,法人章,財(cái)務(wù)章其一嗎?人事章可不可以呢。因?yàn)檫@一項(xiàng)工作證明是人事管控的。就問(wèn)一下蓋了公司人事章的工作證明可不可以報(bào)考?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,兄弟公司的其他應(yīng)收款最后沒(méi)有回這個(gè)怎么處理呢
咨詢下:個(gè)人股轉(zhuǎn)申報(bào)時(shí)間是?
老師好!我們支付的技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),可以作為研發(fā)費(fèi)用嗎研發(fā)支出嗎?
團(tuán)建經(jīng)費(fèi)是屬于行政費(fèi)用嗎


我年度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要和第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表一樣呢
還是會(huì)不一樣
你好,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是一樣的, 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)軟的利潤(rùn)表不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的。
就是說(shuō)我年度的和我第四季度上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表要一樣對(duì)嗎
我指的是數(shù)據(jù)
我上面也是數(shù)據(jù) 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)表,本月是第四季度的,本年累計(jì),它是一到12月份 年報(bào)的利潤(rùn)表,本月本年累計(jì)都是一到12月份。