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老師,答案為什么是55???? 我的算法是1步:300-40=260*25%=65萬,然后關(guān)于第二步啊,我就有點(diǎn)兒不太明白,那個(gè)地方就是65萬,然后再減去遞延所得稅嘛,復(fù)制的年初數(shù)是40萬,年末數(shù)是35萬,那減少了5萬,那給他65減去個(gè)五等于個(gè)50。然后資產(chǎn)20,年初是25萬,年末是30,那應(yīng)該是增加了呀,為啥還是繼續(xù)減去5萬,那要等答案成了55萬了,我對(duì)于這。資產(chǎn)這個(gè)這一部分不太懂。

2024-05-17 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-17 10:55

您好 請(qǐng)問可以把題干截圖一下嗎

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快賬用戶9705 追問 2024-05-17 10:56

不好意思,我以為上傳成功了

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齊紅老師 解答 2024-05-17 10:59

遞延所得稅年初40年末35 所得稅費(fèi)用減少5 遞延所得稅資產(chǎn)年初25 年末30? ?所得稅費(fèi)用減少5 合計(jì)減少5%2B5=10 利潤(rùn)總額300 企業(yè)所得稅(300-40)*0.25=65 當(dāng)期所得稅費(fèi)用65-10=55 您考慮下分錄 這是遞延所得稅資產(chǎn)增加 借:遞延所得稅資產(chǎn)5 貸:所得稅費(fèi)用5 這是遞延所得稅負(fù)債減少 借:遞延所得稅負(fù)數(shù)5 貸:所得稅費(fèi)用5

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快賬用戶9705 追問 2024-05-17 11:24

哎,老師我想問的就是遞延所得稅年初數(shù)25萬,年末數(shù)30萬,增加了5萬呀,為什么你說是所得稅減少了5萬,整個(gè)題我就是對(duì)這一句不懂,年初是25,年末30,為啥是,為啥是減少了5萬。

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齊紅老師 解答 2024-05-17 11:27

您看我給您寫的關(guān)于這塊的分錄啊 遞延所得稅資產(chǎn)當(dāng)期增加 所得稅費(fèi)用減少 遞延所得稅負(fù)債當(dāng)期減少 所得稅費(fèi)用減少

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快賬用戶9705 追問 2024-05-17 11:34

那我是不是可以理解為 負(fù)債增加 所得稅增加 資產(chǎn)減少,所得稅增加

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齊紅老師 解答 2024-05-17 11:38

負(fù)債增加 所得稅增加 資產(chǎn)減少,所得稅增加 可以這樣理解的哈

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您好 請(qǐng)問可以把題干截圖一下嗎
2024-05-17
借應(yīng)付賬款,貸在建工程,借在建工程,貸固定資產(chǎn),然后再做發(fā)票的 借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款 然后之前折舊有差異的,借累計(jì)折舊,貸以前年度損益調(diào)整,或者是做這個(gè)相反的,然后在當(dāng)月的折舊,正常折舊就可以了,當(dāng)月的折舊可以正常抵扣 五年以內(nèi)的可以,五年以前的就不能抵扣了
2023-06-14
您好,這個(gè)是分析嗎還是
2023-06-14
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