借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)貸,應(yīng)付賬款。這個(gè)什么時(shí)間銷(xiāo)售出去的?你看一下,他銷(xiāo)售出去做了收入。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下去年的賬是財(cái)務(wù)公司做的,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年年底有兩筆應(yīng)付款財(cái)務(wù)公司做到法人應(yīng)付賬款里了,實(shí)際那時(shí)候公司和法人都還沒(méi)有付款。這個(gè)月公司賬戶(hù)才付款到那個(gè)公司?,F(xiàn)在財(cái)務(wù)這里我應(yīng)該怎么處理呢
小規(guī)模以前代賬公司做賬,去年有一筆支出, 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 沒(méi)有歸集到成本,資產(chǎn)負(fù)債表上就應(yīng)付賬款一直就是這個(gè)負(fù)數(shù),現(xiàn)在可以怎么賬務(wù)處理平賬
老師去年收的一筆款到現(xiàn)在還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,還掛在應(yīng)收賬款貸方的,然后還有一筆付出去的款也沒(méi)收到發(fā)票,掛在應(yīng)付賬款的借方的,現(xiàn)在要怎么做呢
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購(gòu)做賬是 1 付款后: 借 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 3 然后入庫(kù) 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 本來(lái)應(yīng)該最后的余額都應(yīng)該是結(jié)平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算的借方余額3600,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款的貸方余額35000,這個(gè)我看了以前的賬也沒(méi)有找出是哪幾筆出的問(wèn)題,實(shí)際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結(jié)清了的,現(xiàn)在要怎么把這個(gè)賬調(diào)平?
老師您好,去年有兩筆賬沒(méi)做,貨到,有發(fā)票,款已付進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證了。因?yàn)橐郧笆谴~公司做賬的,然后現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù),我要怎么去平賬呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
這個(gè)是采購(gòu)的,是去年七月份的賬
你好,采購(gòu)的做庫(kù)存商品入庫(kù)了,但是你得看一下他銷(xiāo)售出去了沒(méi)有。銷(xiāo)售出去了得結(jié)轉(zhuǎn)成本不是。
三筆金額是一樣的,但是我看明細(xì)賬,他只做了一筆,進(jìn)項(xiàng)稅都認(rèn)證了
你好,那你就不上就可以啦 借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)貸,應(yīng)付賬款。
應(yīng)交稅費(fèi)也要補(bǔ)上嗎?
他之前做了嘛 咋做的 沒(méi)做都要補(bǔ)
沒(méi)有做,只做了一筆賬,其他兩筆沒(méi)有做,但是進(jìn)項(xiàng)都勾選了,我們這是原材料,借方應(yīng)該是原材料的吧
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、應(yīng)付賬款。