你好,你們看的是醫(yī)療服務(wù)的嗎?不用備案,直接減免就可以
老師,我想問一下我們?cè)鲋刀惿陥?bào),我們10月才開始營(yíng)業(yè),有了銷售額(之前口頭問稅務(wù),稅務(wù)說(shuō)我們可以不交稅,美容整形醫(yī)院),但是我主表填了免稅銷售額,就提示我要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,但是我們沒有備案,不知道要怎么填。
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報(bào)增值稅把開票數(shù)字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報(bào)不過去,提示說(shuō)主表第8行本月數(shù)字等 于增值稅減免明細(xì)表里免稅第一欄數(shù)字,但是現(xiàn)在主表里第8行數(shù)字帶不過來(lái),還不讓填,這個(gè)該怎么辦
我們這邊申報(bào)銷售固定資產(chǎn)的稅額,前幾年買的可以減免稅額,問過稅局填在增值稅申報(bào)主表填了23列,是否需要在減免稅申報(bào)明細(xì)表第四列填寫?但是我在第四列沒找到相關(guān)政策。這要怎么處理?
我們公司是月銷售額不超過10萬(wàn),季銷售額不超過30萬(wàn)的小規(guī)模納稅人。開的普票??凑卟恍枰顚懺鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表。但是之前理解錯(cuò)了政策。填寫了這個(gè)報(bào)表選擇了減按1%。多填的這個(gè)報(bào)表有影響嗎?可以不改嗎?
老師你好,我們是房產(chǎn)企業(yè),上個(gè)月開具了免稅發(fā)票,就是不動(dòng)產(chǎn)銷售的普通發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅提示 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還要填,可是這個(gè)又不是出口退稅,那這個(gè)怎么填呢。
租賃業(yè),應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費(fèi),然后在給商戶充電,收取商戶電費(fèi)屬于銷售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)25年1月份的個(gè)稅,更正的原因是給有些人多報(bào)了收入,并產(chǎn)生了個(gè)稅,個(gè)稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)還是產(chǎn)生了個(gè)稅,應(yīng)該怎么辦呢。因?yàn)槲抑罢I陥?bào)的時(shí)候已經(jīng)產(chǎn)生了個(gè)稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價(jià)值35萬(wàn),其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬(wàn)元,請(qǐng)問這8萬(wàn)元要怎么計(jì)入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),累計(jì)沒有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月一張8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)要下月(6月)5日才開進(jìn)來(lái),請(qǐng)問這樣的情況這張8萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)能夠在申報(bào)5月增值稅時(shí)認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬(wàn),一共要繳納哪些稅和分別稅費(fèi)多少錢!
請(qǐng)問車船稅入賬分錄怎么寫
平臺(tái)里面有好多銷售員開的通行費(fèi)的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購(gòu)了一批設(shè)備10萬(wàn)元,但是對(duì)方是一般納稅人,他開普票13個(gè)點(diǎn)的給我,稅是13000元,老師我可以收這個(gè)普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,第一列持有收益,第六行長(zhǎng)期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
提示就是這樣的,
這個(gè)表是選在這填嘛?
前面選擇減免性質(zhì),然后第一行和第三行填寫你的銷售額。
但是感覺減稅性質(zhì)這沒合適對(duì)應(yīng)的
你找醫(yī)療服務(wù),免增值稅。
沒有醫(yī)療服務(wù)的,只有免稅性質(zhì)下面有
這里下面這里可以填嘛?
你好,可以選擇這個(gè)的,可以填寫。
我可不可以不填這個(gè), 直接主表填免稅銷售額去申報(bào)呀?
不可以的,申報(bào)不了這種。
我填了,為什么主表里面還是會(huì)顯示有本期應(yīng)補(bǔ)稅額呢
截圖你的主表看一下。
這個(gè)樣子的
你好,沒有看到全部的。