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老師,我們是生產型一般納稅人,有出口業(yè)務,那關于增值稅申報表主表中出口銷售額是填第7欄,“免抵退稅辦法出口銷售額”還是8欄免稅銷售額

2024-10-31 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-31 11:56

同學您好,生產型一般納稅人,有出口業(yè)務應該填在增值稅申報表主表的第 7 欄 “免抵退稅辦法出口銷售額”。

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快賬用戶4729 追問 2024-10-31 12:00

那減免稅申報表-的免稅銷售額是不是填出口免稅那一列1-1

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-31 12:03

同學,您好。不是太理解你說的。我按我理解的意思,回復您:如果企業(yè)的出口業(yè)務不能退稅而改為免稅,那么要把原來在第 7 欄的免抵退銷售額調整到主表第 8 欄 “免稅銷售額”。需要注意的是,不同地區(qū)的稅務申報要求可能會有所不同,有些地區(qū)可能不允許生產企業(yè)直接填報免稅銷售額,而是需要先做備案開通免稅申報功能。

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同學您好,生產型一般納稅人,有出口業(yè)務應該填在增值稅申報表主表的第 7 欄 “免抵退稅辦法出口銷售額”。
2024-10-31
好在免抵退銷售貨物第七欄。
2021-09-29
你好生產企業(yè)的在免抵退里面。
2022-06-07
你好,這個是手動填寫的
2020-08-11
你好,本期出口的銷售額。
2022-08-11
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