同學您好,生產型一般納稅人,有出口業(yè)務應該填在增值稅申報表主表的第 7 欄 “免抵退稅辦法出口銷售額”。
生產企業(yè)增值稅主表第7欄免抵退辦法出口的銷售額是系統自動生成還是手動填寫?
生產企業(yè)增值稅主表第7欄免抵退辦法出口的銷售額是系統自動生成還是手動填寫?生產企業(yè)增值稅主表第7欄免抵退辦法出口的銷售額是系統自動生成還是手動填寫?
老師,生產企業(yè)出口貨物,那個增值稅申報表,銷售額是填在第7欄免抵退稅,還是第8欄免稅銷售額?
老師敏感,我們是外貿出口企業(yè),增值稅減免稅申報明細表中的第8欄,免增增值稅項目銷售額是填本期出口的銷售額嗎?還是填寫本年累計出口銷售額
老師,增值稅主表的欄次7免、抵、退辦法出口銷售額是出口發(fā)票開出來了就有還是申報出口退稅了這個數字才有?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統自己算出個稅,我在照抄系統上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那減免稅申報表-的免稅銷售額是不是填出口免稅那一列1-1
同學,您好。不是太理解你說的。我按我理解的意思,回復您:如果企業(yè)的出口業(yè)務不能退稅而改為免稅,那么要把原來在第 7 欄的免抵退銷售額調整到主表第 8 欄 “免稅銷售額”。需要注意的是,不同地區(qū)的稅務申報要求可能會有所不同,有些地區(qū)可能不允許生產企業(yè)直接填報免稅銷售額,而是需要先做備案開通免稅申報功能。