您好,不能開免稅發(fā)票的, 您說這個情況也是自用,不是再銷售 直接用于科學(xué)研究、科學(xué)試驗和教學(xué)的進(jìn)口儀器、設(shè)備免征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅
老師,請問我們公司進(jìn)口兩條儀器,又銷售了出去,這兩臺是進(jìn)口的設(shè)備,是有免稅單的,通關(guān)的說直接用免稅單入賬不用開發(fā)票,這樣是可以的嗎?難道不需要開免稅發(fā)票嗎?這種有免稅單就可以不用開發(fā)票了嗎?
1你好,民間非營利組織,經(jīng)營范圍只有學(xué)術(shù)研究,交流活動,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,軟件評估與測試,環(huán)境試驗這幾項范圍,上月舉辦了一個交流活動會議,收到了中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會給我們的一個會議補(bǔ)貼,看著他們不是一個政府單位,要求我們給他開票,請問一下開什么發(fā)票項目比較合適呀?符合我們經(jīng)營范圍的呢?娜娜呢52023-06-1318:31發(fā)布18次瀏覽老師解答齊紅!官方答疑老師職稱:注冊會計師你好你偶爾發(fā)生的:你直接開票即可:開現(xiàn)代服務(wù)*會議補(bǔ)助費(fèi):這樣開按6%2023-06-1318:32不需要去增加臨時稅種嗎?沒有風(fēng)險嗎?娜娜呢52023-06-1318:34發(fā)布38次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你問你稅務(wù)局,只要你稅務(wù)局那邊同意,不用增加范圍也可以開。2023-06-1318:36一增加臨時稅種的話,增加什么稅種?娜娜呢52023-06-1318:38發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師現(xiàn)代服務(wù)的稅種認(rèn)定的2023-06-13我們單位經(jīng)營范圍不是有交流活動?不屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎?
1你好,民間非營利組織,經(jīng)營范圍只有學(xué)術(shù)研究,交流活動,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,軟件評估與測試,環(huán)境試驗這幾項范圍,上月舉辦了一個交流活動會議,收到了中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會給我們的一個會議補(bǔ)貼,看著他們不是一個政府單位,要求我們給他開票,請問一下開什么發(fā)票項目比較合適呀?符合我們經(jīng)營范圍的呢?娜娜呢52023-06-1318:31發(fā)布18次瀏覽老師解答齊紅!官方答疑老師職稱:注冊會計師你好你偶爾發(fā)生的:你直接開票即可:開現(xiàn)代服務(wù)*會議補(bǔ)助費(fèi):這樣開按6%2023-06-1318:32不需要去增加臨時稅種嗎?沒有風(fēng)險嗎?娜娜呢52023-06-1318:34發(fā)布38次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你問你稅務(wù)局,只要你稅務(wù)局那邊同意,不用增加范圍也可以開。2023-06-1318:36一增加臨時稅種的話,增加什么稅種?娜娜呢52023-06-131838發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師現(xiàn)代服務(wù)的稅種認(rèn)定的2023-06-13我們單位經(jīng)營范圍不是有交流活動?不屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎?經(jīng)營范圍沒有指定什么類型的交流活動,我們舉辦的會議內(nèi)容也是一場交流活動。
請問老師,我們企業(yè)有進(jìn)出口權(quán),賣給學(xué)校一臺免稅進(jìn)口儀器設(shè)備,學(xué)校-我們-國外廠商簽訂了三方協(xié)議,學(xué)校要求我們開免稅發(fā)票給他們報賬,可以開嗎?這種屬于直接用于科學(xué)研究的進(jìn)口儀器設(shè)備嗎?
營業(yè)稅時期,以不動產(chǎn)抵償債務(wù),投資入股是否征收營業(yè)稅
請問這題沒有籌資活動吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價款7800萬元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動現(xiàn)金流入為6500萬元 B.籌資活動現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動現(xiàn)金流入為0 D.投資活動現(xiàn)金流出為9000萬元 答案 ?選項A,投資活動現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬元);選項B,籌資活動現(xiàn)金流出=②5000(萬元);選項C,籌資活動現(xiàn)金流入=③7800(萬元);選項D,投資活動現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點(diǎn)按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個我應(yīng)該按照哪個來決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個錯誤糾正,改24年的賬 然后改申請表 行不 ?
事業(yè)單位通過專項債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理?
老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對啊?需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識?
我們中標(biāo)了學(xué)校的項目,代理學(xué)校進(jìn)口儀器,這種也算是再銷售嗎?
您好,是的,我們從中賺錢了呀,又不是我們自已用
學(xué)校把人民幣打給我們,我們直接按這個數(shù)額轉(zhuǎn)成美元匯給國外公司,沒有賺錢,只是代理了一下,這種也不可以嗎
國外廠商也是我們公司的,但我們在中間沒有賺差價,只是因為有進(jìn)出口權(quán),代理了一下
您好,這個不能開票 屬于代理進(jìn)口,與大學(xué)之間不構(gòu)成銷售,不能向?qū)Ψ介_增值稅發(fā)票。 這個貨物是免稅的,進(jìn)口時要向海關(guān)申請《征免稅證明》,抬頭是該大學(xué),對方應(yīng)憑這個《征免稅證明》入固定資產(chǎn)賬。最多開代理費(fèi)的發(fā)票,否則會造成公司多繳稅。
學(xué)??梢阅煤jP(guān)繳款書入賬嗎?繳款書的抬頭是學(xué)校,如果合同金額是六十萬,我們要開六十萬的代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
您好,是的,我們不用開票給學(xué)校,又不多收錢,代理費(fèi)是收多少就開多少,您說不收錢免費(fèi)干就不用開票了
但是學(xué)校一定要我們開票,否則他們沒法做賬,我們開的話只能開13%的專票/普票了吧?
您好,是的,要開也是普票 參考國家稅務(wù)總局公告2016年第69號第八條規(guī)定:納稅人代理進(jìn)口按規(guī)定免征進(jìn)口增值稅的貨物,其銷售額不包括向委托方收取并代為支付的貨款。向委托方收取并代為支付的款項,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具增值稅普通發(fā)票。