你好;? ? ? 可以的;? ?國(guó)外的 設(shè)備回來(lái)是沒有發(fā)票; 有形式發(fā)票開給你們的??
老師,如果出口的商品有報(bào)關(guān)單,但未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以不能退稅,這種收入做免稅處理。如果小東西沒有報(bào)關(guān)單,但是已經(jīng)出口了,這種要做視同內(nèi)銷是嗎??jī)烧呤沁@樣的區(qū)別嗎?
老師,有幾個(gè)問題:1、怎么知道我們公司是不是出口免稅的?2、去年購(gòu)買設(shè)備去年開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票今年出口還能退稅嗎?這個(gè)是否有期限
老師,我報(bào)關(guān)單有筆出口的老板說不打算退這筆稅了,那就是說到時(shí)候轉(zhuǎn)內(nèi)銷,進(jìn)項(xiàng)票直接開增值稅普通發(fā)票就可以了是嗎?
老師,請(qǐng)問我們公司進(jìn)口兩條儀器,又銷售了出去,這兩臺(tái)是進(jìn)口的設(shè)備,是有免稅單的,通關(guān)的說直接用免稅單入賬不用開發(fā)票,這樣是可以的嗎?難道不需要開免稅發(fā)票嗎?這種有免稅單就可以不用開發(fā)票了嗎?
老師,您好,我想問下,我是外貿(mào)型的出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有普票和專票,其中專票的品名也跟關(guān)單對(duì)應(yīng)不起來(lái),因此也不想退稅了,是否還需要進(jìn)行退稅勾選的動(dòng)作。因?yàn)樯陥?bào)表中一直申報(bào)了關(guān)單收入的免稅銷售額,需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么