你好,沒有看到你所提供的圖片 啊
老師幫忙看下,一個(gè)是科目余額表,一個(gè)是利潤表,它這里的所得稅費(fèi)用83239.55不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的不是嗎,怎么還有余額,麻煩看下哪里有錯(cuò)的
老師,請(qǐng)問一下。企業(yè)所得年度申報(bào)表的利潤總額要與年度財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤總額一致。麻煩幫看看我下面的表這樣填對(duì)嗎?第三個(gè)表是我調(diào)賬后的表
老師麻煩幫我看一下填所得稅的時(shí)候,幫我看一下紅色的數(shù)字那里哪里填的不對(duì)?不應(yīng)該是用利潤總額乘以20%嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
這回能看到圖片嗎老師。
能看到嗎!????
你好,能看到圖片 是針對(duì)23年匯算清繳,應(yīng)納稅所得額低于100萬的小型微利企業(yè)嗎??
是的老師
你好,減免的所得稅=應(yīng)納稅所得額*(25%—2.5%)
什么時(shí)候是用利潤總額成百分之二十?我練習(xí)學(xué)堂的報(bào)稅呢。為什么計(jì)算方法不同呢?
你好,小型微利企業(yè),應(yīng)納稅所得額超過100萬但是不超過300萬的部分 減免稅額=應(yīng)納稅所得額*20%
剛才這個(gè)應(yīng)納稅所得額不超過100萬的,按照減免的所得稅=應(yīng)納稅所得額*(25%—2.5%)
就是這兩種是嗎?
你好,小型微利企業(yè)企業(yè),就是分兩段計(jì)算的?
專業(yè),謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。