借原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)貸,銀行放款,這個(gè)原材料使用了沒有?

老師你好,請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了,12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
你好,老師,我是建筑行業(yè)的,因?yàn)榘l(fā)票滯后,只能先暫估入庫,現(xiàn)在出現(xiàn)問題,我22年暫估了一筆材料,23年發(fā)票才到,但是發(fā)票開具內(nèi)容跟我暫估入庫的有出入,22年已經(jīng)關(guān)賬,我23年該怎么處理呢?
我剛接手的一家賬,老師這有一張發(fā)票是22年一月的,22年5月份這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是23年1月份才付款之前財(cái)務(wù)未做賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬
老師你好請問我接手的一個(gè)賬要調(diào)22年的發(fā)票已經(jīng)抵扣,但未入賬,,購了一些車間用的制造費(fèi)用,,會(huì)計(jì)分錄怎么做,是直接借以前年度損益調(diào)整嗎
老師你好,請問我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年的票損益類科目,車間來了一些面漆和底漆,之前會(huì)計(jì)未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入賬能不能直接入賬
請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動(dòng)汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個(gè)點(diǎn)專票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改???
我從2013年購買了一間辦公室自營,房價(jià)為210萬,請問要交多少自營稅
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒有變更公司名稱呢
老師好,我想問下我們有個(gè)1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),由于是找個(gè)人做的維護(hù),對方無法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個(gè)人嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實(shí)質(zhì)對外經(jīng)營,只有購買裝修材料和裝修人員工資等支出,請問需要做賬報(bào)稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),季報(bào),其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足


22年的早用了,我還是一樣做嗎
你好,再補(bǔ)上一個(gè),借利潤分配,未分配利潤貸原材料。匯算清繳,納稅調(diào)減。
匯算清繳已經(jīng)申報(bào)過了
好,明年匯算清繳。在納稅調(diào)減。
匯算清繳要調(diào)整是不是財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)也要調(diào)整啊,那么第一個(gè)借原材料的,怎么沖平
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整的。
借利潤分配未分配利潤貸原材料,這個(gè)不是已經(jīng)平了嗎?第一個(gè)分錄在借方。 第二個(gè)分錄在貸方。
哦哦,這個(gè)要調(diào)匯算清繳嗎?調(diào)匯算清繳是不是就調(diào)原材料的數(shù)字啊
好,需要調(diào)整調(diào)整的原材料。
去年是虧損的也這樣做嗎?借利潤分配,未分配利潤貸原材料
是的,對的,也是這么做的。
老師這里的進(jìn)項(xiàng)之前已經(jīng)抵扣了,這里怎么處理這個(gè)稅額
原材料就是發(fā)票上面的金額 第一個(gè)我給你做了加水分開,這個(gè)沒有看懂嗎?
老師這調(diào)整是調(diào)匯算清繳的哪張表里,我怎么沒找到原材料需要調(diào)整的表
105000納稅調(diào)整明細(xì)表這一個(gè)。
105000納稅調(diào)整明細(xì)表這一個(gè),這里面沒看見原材料,老師這里的進(jìn)項(xiàng)之前已經(jīng)抵扣了,之前銷項(xiàng)多了,實(shí)際不欠稅她做了借:銷項(xiàng)貸主營成本,現(xiàn)在這個(gè)稅怎么做,這個(gè)匯算表里也要調(diào)整吧
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額,不用找原材料。哪里有原材料調(diào)整明細(xì)表里面根本就沒有原材料。
你做了主營業(yè)務(wù)成本不需要填寫匯算清繳呀。你直接已經(jīng)在當(dāng)年增加了利潤,交了所得稅。
之前是應(yīng)她沒有做賬,沒有進(jìn)項(xiàng),但是不欠稅,這樣銷售不就多了,所以做了銷項(xiàng)沖成本,現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng),是不是就要把前面做的借銷項(xiàng)貸主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)沖掉
那你別這么做。借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配未分配利潤 做這個(gè)匯算清繳納稅,調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額一定要看好了,在哪一行,哪一列。