借原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)貸,銀行放款,這個(gè)原材料使用了沒有?
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了,12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
你好,老師,我是建筑行業(yè)的,因?yàn)榘l(fā)票滯后,只能先暫估入庫,現(xiàn)在出現(xiàn)問題,我22年暫估了一筆材料,23年發(fā)票才到,但是發(fā)票開具內(nèi)容跟我暫估入庫的有出入,22年已經(jīng)關(guān)賬,我23年該怎么處理呢?
我剛接手的一家賬,老師這有一張發(fā)票是22年一月的,22年5月份這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是23年1月份才付款之前財(cái)務(wù)未做賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬
老師你好請問我接手的一個(gè)賬要調(diào)22年的發(fā)票已經(jīng)抵扣,但未入賬,,購了一些車間用的制造費(fèi)用,,會(huì)計(jì)分錄怎么做,是直接借以前年度損益調(diào)整嗎
老師你好,請問我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年的票損益類科目,車間來了一些面漆和底漆,之前會(huì)計(jì)未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入賬能不能直接入賬
老師你好,請問公司客戶對往來賬,放在每月什么時(shí)間合適?如果放在每月25號,那對賬期是從上月26至本月25號嗎?
老師!個(gè)體工商戶公戶上面的錢怎么合理取出來呢
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼和納稅識別號是不是同一個(gè)東西?
樸老師,請問我們電商交易,有的客戶需要發(fā)票,我們就開發(fā)票,但是收款都電商平臺(tái),這個(gè)應(yīng)收賬款應(yīng)該怎么設(shè)置科目?
紅沖去年的一張發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬?
轉(zhuǎn)賬是給了成都的京東公司,發(fā)票是北京京東公司,這個(gè)符合要求嗎
我司是高企,銷售軟件服務(wù),圖片是我司技術(shù)人員讓我提供的數(shù)據(jù)。其中利稅總額是什么?數(shù)據(jù)從哪些報(bào)表獲?。縿?chuàng)新指標(biāo)下的所有項(xiàng)目數(shù)據(jù)從哪些報(bào)表獲???
日常報(bào)銷費(fèi)用怎么做賬
老師,企業(yè)支付寶注冊下來員工也不能用企業(yè)支付寶直接給對方付款,只能使用企業(yè)支付寶收款?
個(gè)體戶生產(chǎn)的該不該用公戶發(fā)工資
22年的早用了,我還是一樣做嗎
你好,再補(bǔ)上一個(gè),借利潤分配,未分配利潤貸原材料。匯算清繳,納稅調(diào)減。
匯算清繳已經(jīng)申報(bào)過了
好,明年匯算清繳。在納稅調(diào)減。
匯算清繳要調(diào)整是不是財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)也要調(diào)整啊,那么第一個(gè)借原材料的,怎么沖平
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整的。
借利潤分配未分配利潤貸原材料,這個(gè)不是已經(jīng)平了嗎?第一個(gè)分錄在借方。 第二個(gè)分錄在貸方。
哦哦,這個(gè)要調(diào)匯算清繳嗎?調(diào)匯算清繳是不是就調(diào)原材料的數(shù)字啊
好,需要調(diào)整調(diào)整的原材料。
去年是虧損的也這樣做嗎?借利潤分配,未分配利潤貸原材料
是的,對的,也是這么做的。
老師這里的進(jìn)項(xiàng)之前已經(jīng)抵扣了,這里怎么處理這個(gè)稅額
原材料就是發(fā)票上面的金額 第一個(gè)我給你做了加水分開,這個(gè)沒有看懂嗎?
老師這調(diào)整是調(diào)匯算清繳的哪張表里,我怎么沒找到原材料需要調(diào)整的表
105000納稅調(diào)整明細(xì)表這一個(gè)。
105000納稅調(diào)整明細(xì)表這一個(gè),這里面沒看見原材料,老師這里的進(jìn)項(xiàng)之前已經(jīng)抵扣了,之前銷項(xiàng)多了,實(shí)際不欠稅她做了借:銷項(xiàng)貸主營成本,現(xiàn)在這個(gè)稅怎么做,這個(gè)匯算表里也要調(diào)整吧
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額,不用找原材料。哪里有原材料調(diào)整明細(xì)表里面根本就沒有原材料。
你做了主營業(yè)務(wù)成本不需要填寫匯算清繳呀。你直接已經(jīng)在當(dāng)年增加了利潤,交了所得稅。
之前是應(yīng)她沒有做賬,沒有進(jìn)項(xiàng),但是不欠稅,這樣銷售不就多了,所以做了銷項(xiàng)沖成本,現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng),是不是就要把前面做的借銷項(xiàng)貸主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)沖掉
那你別這么做。借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配未分配利潤 做這個(gè)匯算清繳納稅,調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額一定要看好了,在哪一行,哪一列。