你們開紅字信息了,發(fā)票就不能退回的
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經抵扣,現在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師,請問供應商上個月開的普票開錯了,上個月我們已經入賬,本月退回去他重新開,那對方開的紅字發(fā)票我們需要入賬嗎?
你好,老師,我們上個月收到供應商開的發(fā)票,本月認證抵扣報稅了,現在他們發(fā)現開錯了,要紅沖重新開,要求我們開具紅字發(fā)票信息表,開始我們開具的時候選購買方已抵扣開不了呢?是我們開錯地方了嗎?麻煩老師指點,謝謝!
對方給我們的專票錯了,但是已經被我抵扣了,這個是不是我要給他們開紅字信息表,之前開錯的發(fā)票需要退回給對方嗎
老師,我們以前月份的發(fā)票開錯了,已經認證了,我已經開紅字信息表給對方了,對方重新開發(fā)票了,我現在這樣做賬對嗎?
期初未分配利潤數據是找哪個科目,實際是幾月
老師的我只是做了 進項 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進 未抵扣進項稅嗎
怎么下載下載出口報關單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應收款 30.00 貸:庫存現金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對方把這30收了15當做門禁卡的使用費用,銀行對公轉了我們15.00。 今年是不是應該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費用-辦公費 15.00 貸:其他應收款 30.00
收到補開的專用進項發(fā)票,前期已申報收入,當期增值稅如何申報?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對應的進項稅是否已認證
老師差旅費記管理費用—差旅費,差旅補貼呢?例如300元一天補貼
老師,從客戶處退回來的商品產生的運費是做在銷售費用--運費嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費用,這個比例應該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費用是2000塊錢,成本應該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師
新開的發(fā)票需要抵扣嗎
新開的發(fā)票當月正常勾選嗎
新開的發(fā)票當然要抵扣的哈,原來的做進項轉出
賬務上也需要做調整嗎
借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數
先沖紅之前的賬,在做一筆嗎
是的,就是那樣做的哈
當月卡的紅字信息當月給重新開了發(fā)票賬務上也要調整嗎
認證抵扣了就要調整,沒認證,直接退票不做賬
對方根據我們的紅字信息開的發(fā)票需要給我們嗎
是的,就是那樣子的哈
我們進項稅額轉出做賬附件是根據我們的紅字信息表嗎
是的,就是那樣做的
還需要對方開的紅字發(fā)票
先做一筆 借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 應付賬款-負數 ,在做一筆 借:原材料等 應交稅費-增值稅, 貸 應付賬款
根據我們的紅字信息表開的發(fā)票需要勾選嗎
紅字發(fā)票不用勾選的
不需要勾選,是報稅時需要填寫嗎
是的,直接在附表2填進項轉出