您好,對的,這個就可以的,沒問題
老師,我司上月開出的銷售發(fā)票,購買方已經(jīng)勾選認證了,應該由誰開具紅字申請單?
請問老師,外貿(mào)出口企業(yè),4月份退稅發(fā)票客戶給開錯了,已經(jīng)認證,5月客戶給開的紅字發(fā)票和正確的發(fā)票,但是正確的發(fā)票我5月忘認證了,退稅已經(jīng)申報了,這月還能認證嗎
老師,對方開出的發(fā)票我勾選認證申報了,現(xiàn)在入賬發(fā)現(xiàn)問題了,是否我這邊開紅字申請給對方,發(fā)票我這個月正常入賬,下月紅沖后再重新入賬?
5月開的普票,7月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的票號不對應,7月開了這張發(fā)票的紅字發(fā)票,然后又開了一張一樣金額的正常發(fā)票?請問老師,我5月的這張錯的發(fā)票要從對方收回來嗎?還是就把7月開的這個紅字和新開的正常發(fā)票給對方留好了么?
我公司給對方開具了增值稅專票,對方1月份已進行認證抵扣,2月份對方把此專票做進項稅額轉(zhuǎn)出,并把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)已寄回給我。請問我這邊是按照紅字發(fā)票銷售方申請紅字正常沖紅就可以了是嗎?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
謝謝老師!
不客氣的,祝您開心