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各位老師,我想請教下建筑企業(yè)由于甲方拖欠工程款不付,通過打官司收回了所有結(jié)算金額及利息,但是有部分結(jié)算和利息沒有開票給對方,以后也不會補(bǔ)開,未開票的結(jié)算和利息應(yīng)該怎么做賬

2024-05-13 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-13 16:45

你好!可以確認(rèn)項(xiàng)目無票收入

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快賬用戶7547 追問 2024-05-13 16:47

分錄也是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:48

你好,借方的話應(yīng)該是銀行存款吧?也可以按你的做再多一步

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快賬用戶7547 追問 2024-05-13 16:50

那老師,這兩部分收入就不用交增值稅了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:51

你好,符合收入確認(rèn)條件是需要繳納增值稅的,和你正常確認(rèn)收入的分錄一樣的,只是你們沒有開發(fā)票

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快賬用戶7547 追問 2024-05-13 16:53

那我是要去稅務(wù)大廳窗口進(jìn)行申報嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:54

不用的,在當(dāng)期一起申報就可以

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你好!可以確認(rèn)項(xiàng)目無票收入
2024-05-13
你好,很高興為你解答 應(yīng)該收入和成本相匹配的
2020-11-18
您好,理清你單位的賬務(wù)首先的理清你單位的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),是否有相應(yīng)的合同協(xié)議進(jìn)行支持,如果對外資金流入流出都是你單位的收入和費(fèi)用,那就涉及你單位稅費(fèi)了,如果只是代收代付,是否有合同約定,由于大額發(fā)票開給各企業(yè),就是各企業(yè)的費(fèi)用,對你單位只是資金往來的問題了,相應(yīng)原始憑證就是銀行回單,小額發(fā)票開給你單位只能作為你單位費(fèi)用入賬,不可以做往來代收代付,同時還必須有相應(yīng)資金流水來支持你單位費(fèi)用發(fā)票
2023-12-26
你好!根據(jù)你說明的情況,需要分情況處理
2023-12-26
同學(xué)你好,手續(xù)費(fèi)的就計入財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)?
2021-08-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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