您好,對(duì)的,就是這個(gè)意思的哈
一般納稅人 進(jìn)項(xiàng) 借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行 銷(xiāo)項(xiàng) 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額 手動(dòng)做憑證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 等繳納的時(shí)候 借未交增值稅 貸銀行存款
借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 認(rèn)證之后, 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷(xiāo)項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
老師好,請(qǐng)教下您 1.取得,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 2.認(rèn)證不能抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)待:應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。 3.同時(shí)計(jì)入成本,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)我有兩個(gè)問(wèn)題1,第二個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額)和第三個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)不互轉(zhuǎn)嗎?比如,借:應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅)2.第三部,應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)是不是最后是借,應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸;銀行存款這樣是不是才平了
國(guó)際物流行業(yè) 收到專(zhuān)票 借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)為0所以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 什么時(shí)候做如下分錄?分錄做的對(duì)嗎?不對(duì)的地方請(qǐng)指正 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 然后你的進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果收到專(zhuān)票直接(做不抵扣勾選),是不是分錄為一下: 借:費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢(qián)。我們資金壓力也大,沒(méi)有開(kāi)票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開(kāi)票,二是我們沒(méi)錢(qián)交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
謝謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心