更正申報(bào)就是了哈,還在申報(bào)期
匯算清繳已經(jīng)報(bào)完,發(fā)現(xiàn)不能再修改。賬在2022年4-6月里調(diào)整,可以退幾十塊錢。這種情況怎么處理?
匯算清繳后,調(diào)整的以前年度損益已經(jīng)做過(guò)處理了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額不對(duì),因?yàn)楫?dāng)時(shí)對(duì)方還沒(méi)拿發(fā)票來(lái),報(bào)了開(kāi)票金額20000,但是今天稅務(wù)局查的是1000,導(dǎo)致調(diào)整的以前年度損益金額需要修改,賬務(wù)處理之后。那還需要去修改企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
2022年的所得稅匯算清繳今年已經(jīng)報(bào)了,現(xiàn)在是稅務(wù)通知把去年有張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái),成本也調(diào)出來(lái)補(bǔ)交所得稅,那這個(gè)調(diào)成本要去改2022年的所得稅匯算清繳表格嗎?如果改怎么修改?或者是有其他操作辦法嗎?賬上不用做成本調(diào)整分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,去年有一筆分錄做錯(cuò)了,原分錄是這樣的: 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 實(shí)際業(yè)務(wù)是財(cái)務(wù)費(fèi)用,那我今年要怎么修改分錄呢?還有匯算清繳需要調(diào)整?財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)需要修改嗎?還是說(shuō)直接修改匯算清繳就行,財(cái)務(wù)年報(bào)不用修改?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2023年工資金額搞錯(cuò)了,匯算清繳也已經(jīng)完成,那這個(gè)要怎么修改,能不能在2024年度修改調(diào)整?
老師,有一家公司給我們開(kāi)了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對(duì)方,我們也不用這個(gè)票,怎么處理?
老師,通過(guò)居委會(huì)給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤(rùn)沒(méi)有變化,那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來(lái)26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價(jià)確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
備案新增開(kāi)票銀行信息,在開(kāi)票系統(tǒng)中是自動(dòng)帶過(guò)去,還是要手工新增?一般備案是立即生成還是要等幾天?
在濟(jì)南工作,公司在威海交的社保,這個(gè)有什么影響?
我現(xiàn)在持有某上市公司7%的股份。我通過(guò)場(chǎng)外協(xié)議收購(gòu)了該上市公司5%的股份,那么我報(bào)告披露義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)是10%還是12%?
備案新增開(kāi)票銀行信息,在開(kāi)票系統(tǒng)中是自動(dòng)帶過(guò)去,還是要手工新增?
老師,老板去年公司開(kāi)了十幾二十萬(wàn)服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對(duì)方開(kāi)了張十多萬(wàn)的發(fā)票普票,對(duì)方今天說(shuō)讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
是2023年7月的工資搞錯(cuò)了,匯算清繳的金額是對(duì)的,這個(gè)要怎么處理
需要更正上年的年度報(bào)表,把利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額跟報(bào)表一致
怎么更正?
就是管理費(fèi)用跟庫(kù)存現(xiàn)金的金額不對(duì)了
視同上年的金額已經(jīng)更正為正確的
報(bào)表怎么更正呢,更正哪一個(gè)報(bào)表呢?
更正7月份的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
2023年的報(bào)表更正起來(lái)太麻煩了,很多要更正,能不能在2024年的賬上去更正呢?
把你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表導(dǎo)出來(lái),涉及到那些科目就調(diào)整哪些項(xiàng)目的數(shù)字 比如多計(jì)提了工資? 借:成本費(fèi)用科目? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 負(fù)數(shù)
是多計(jì)提了,那能不能在2024年的賬上調(diào)整呢?
不可以的,因?yàn)樯婕凹径人枚悊?wèn)題
那怎么調(diào)整呢?去調(diào)整哪個(gè)月份的報(bào)表呢
把你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表導(dǎo)出來(lái),涉及到那些科目就調(diào)整哪些項(xiàng)目的數(shù)字 視同去年12月已經(jīng)做了下邊的分錄 借:成本費(fèi)用科目? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 負(fù)數(shù)
所得稅已經(jīng)按照多計(jì)提的交了呀,那調(diào)整在這個(gè)月里,不行嗎
不行的,需要更正季度申報(bào),
那更正在這個(gè)月里,這個(gè)月的所得稅少交了,不是一樣嗎
那季度申報(bào)怎么更正呢,更正7-9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表?那還要更正匯算清繳的報(bào)表?
在12月更正就是,更正第4季度申報(bào)表
從哪里進(jìn)去更正呢
反復(fù)講了幾次哈, 把你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表導(dǎo)出來(lái),涉及到那些科目就調(diào)整哪些項(xiàng)目的數(shù)字
一定要這么麻煩的修改的嗎?
沒(méi)有其他辦法了嗎
錯(cuò)了就得那樣更正,沒(méi)有其他辦法,