同學(xué),你好,去稅務(wù)局申請退稅就可以了
匯算清繳已經(jīng)報完,發(fā)現(xiàn)不能再修改。賬在2022年4-6月里調(diào)整,可以退幾十塊錢。這種情況怎么處理?
老師我想問一下、就是我2022年4季度的所得稅已經(jīng)申報繳完款了、但是我發(fā)現(xiàn)有些財務(wù)數(shù)據(jù)需要調(diào)整、可能涉及到利潤總額是營業(yè)外收入、這個要怎么處理呢、是不是在匯算清繳的時候填入正確的就可以了么
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報? 如果要去稅局改22年申報過的數(shù)據(jù),改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
跨年發(fā)票怎么處理?比如今年需要支付的成本費用未取得發(fā)票,入賬時根據(jù)收據(jù)走了成本費用,發(fā)票得年前讓客戶開出來,還是在匯算清繳前開出來就行?還有就是一些成本費用年前客戶給開出來了,但是到了下個年度才轉(zhuǎn)過來,下個年度最佳是不是就不能再做成本費用了,得計入以前年度損溢調(diào)整,不能作為下個年度的成本費用扣除是嗎?再一個就是先支付成本費用類的,沒入賬成本費用,在預(yù)付賬款里面放著,這種情況下是不是就可以讓客戶年后給開發(fā)票,年后走成本費用,稅前扣除列支?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
不去退稅可以嗎?不想因為這幾十塊特地跑去修改匯算清繳表
一分錢都需要退的,你不想退就點下更正,調(diào)平