借銀行存款 貸、其他應(yīng)付款,你這個(gè)需要支付出去嗎?
老師晚上好,請教個(gè)問題,我公司是銷售半掛車的行業(yè),買車過程中,有很多客戶為了貸款,戶頭掛到我單位名下,當(dāng)時(shí)會計(jì)把這些掛靠的汽車,誤入了固定資產(chǎn)科目,并且把車輛購置稅也計(jì)入到固定資產(chǎn)科目了,現(xiàn)在稅局要求把這些汽車轉(zhuǎn)入存貨,再開票出去,老師我有個(gè)問題很疑惑,當(dāng)時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)的價(jià)值是按不含稅價(jià)計(jì)入原值的,可現(xiàn)在往出開票時(shí)還按固定資產(chǎn)原值開票嗎?對這問題很疑惑,請老師指點(diǎn)一下,謝謝老師
老師,簡單和您介紹一下公司的業(yè)務(wù)模式:公司去基地采購小牛,大概10000元一只,拿回公司當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)戶手里,委托農(nóng)戶代養(yǎng)(喂養(yǎng)過程的各種飼料費(fèi)用農(nóng)戶承擔(dān),等到牛12個(gè)月后出欄的時(shí)候按照增重部分每公斤24元結(jié)算),同時(shí)我們有線上平臺,客戶可以交17000認(rèn)養(yǎng)一頭小牛,并且承諾小牛在12個(gè)月后能出欄銷售,期間會給客戶1190元收益,通過每個(gè)月往客戶賬戶打99.17元的方式來實(shí)現(xiàn),牛出欄公司收到客戶指令賣掉,三天之內(nèi)會把原來的17000退給客戶!如果牛超過了1200斤,超出部分我們會以每公斤35.6元和客戶對半分收益,以下是我的問題: 1、收到的17000元應(yīng)該計(jì)入什么科目呢 2、期間每個(gè)月給客戶打的99.17應(yīng)該計(jì)入什么科目 3、委托農(nóng)戶代養(yǎng)結(jié)算的金額應(yīng)該計(jì)入什么科目 4、公司應(yīng)該計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入的應(yīng)該是那一部分呢
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機(jī),對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機(jī)是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會計(jì)科目?老師,會計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,老師說的入招待費(fèi),指的是哪個(gè)會計(jì)科目招待費(fèi)??麻煩指導(dǎo)清楚,是不是借:管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行
老師,我們是汽車租賃公司,車子出租給客戶,客戶不小心把我們的車子給劃了,給我賠一筆1300元,請問一下1300賠償款計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級科目?會計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下哈
您好,老師!我們公司是汽車租賃公司,客戶租的我們車出去把車給傷了,我們需要客戶索賠,客戶把錢打到對公賬戶里面了,沒有發(fā)票,但是公司戶多了一筆收入,這個(gè)要怎么做會計(jì)分錄呢?
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
2023年有三十幾萬的臨時(shí)工工資做到借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬 了但是未做個(gè)稅申報(bào)怎么處理
如果自己做資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表,應(yīng)該怎么改,我手里有一家單位的財(cái)報(bào),但是金額太大了,注冊資金太大了3個(gè)億,而我這公司注冊資金5000萬, 老師,給我一份報(bào)表行不,我不會弄,給我一份現(xiàn)成的,謝謝老師
我們是工程公司 一部分給分包方代發(fā)工資 一部分對公結(jié)算 如果代發(fā)工資金額是50萬 如果總金額是200萬 但是他開了180萬發(fā)票 對公還要轉(zhuǎn)150萬 那這30萬就屬于多開了嗎
老師,公司將自己的房屋出租給對方,對方轉(zhuǎn)租后扣除費(fèi)用再將租金轉(zhuǎn)回來,我們應(yīng)該咋開票,他們可以確認(rèn)為收入嗎
本月發(fā)放上月的工資應(yīng)在幾月申報(bào)
麻煩找郭老師回復(fù)問題,
請問老師配送公司(蔬菜,生鮮,蛋肉,米面油,調(diào)味品)等往單位食堂配送的公司,求稅種及分別稅率和賬務(wù)處理,謝謝老師。
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?
老師,移交表上低值易耗品按攤銷金額寫的賬面價(jià)值如5萬(無償劃轉(zhuǎn))由于賬上已經(jīng)一次性攤銷,又由于無償劃轉(zhuǎn)的,移交公司不做賬務(wù)處理可以嗎?
如果有維修支出的話,充其他應(yīng)付款,如果不需要支付的,借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入。