你好,同學(xué) 匯算清繳不用處理的
2019年進(jìn)項(xiàng)稅少申報(bào)18000,認(rèn)證勾選平臺(tái)也勾了,只是沒(méi)有打印清單,現(xiàn)在去增值稅平臺(tái)打印已經(jīng)不能看到2019的了,做賬也沒(méi)有做進(jìn)去,今年4月進(jìn)項(xiàng)稅那18000帳做上去了,但是稅務(wù)局那個(gè)沒(méi)有去更正,相當(dāng)于我們帳上的增值稅與稅務(wù)局報(bào)表的上的稅差了18000,前幾天去更正了,但是稅務(wù)局的合計(jì)金額跟我們金額不一致,圖片在下面,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么原因?
老師,剛才您回答了一個(gè)學(xué)員的問(wèn)題,就是計(jì)提工資和申報(bào)工資都是對(duì)的只是發(fā)工資時(shí),忘了代扣個(gè)稅這樣導(dǎo)致實(shí)際發(fā)的工資跟申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致。您的意思是要更正申報(bào),讓申報(bào)的數(shù)據(jù)跟實(shí)際發(fā)的數(shù)據(jù)一致,對(duì)吧??墒菍?shí)際發(fā)的就是一個(gè)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)呀,如果過(guò)了申報(bào)期,我們也可以在網(wǎng)上稅務(wù)局更正申報(bào),對(duì)嗎?
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷(xiāo)售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開(kāi)票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢(qián),但是主表銷(xiāo)項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢(qián),就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢(qián),要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒(méi)有做錯(cuò),稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?,申?bào)表上比賬上多兩分錢(qián),申報(bào)表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額)
納稅系統(tǒng)上申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)跟實(shí)際做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致的情況下要怎么處理呀?我需要怎么做才能規(guī)避我的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槲覄偨拥倪@個(gè)公司,他報(bào)表憑證什么之類(lèi)的都沒(méi)有,是去年的數(shù)據(jù)了
上個(gè)月剛接手一個(gè)勞務(wù)公司的賬,前幾天的時(shí)候,收到稅務(wù)通知書(shū)說(shuō)去年匯算清繳成本與大數(shù)據(jù)的成本不一致,我查了一下,有200多萬(wàn)的成本是民工工資冊(cè),沒(méi)有申報(bào)。這種情況怎么處理
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢(xún)嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開(kāi)票即是5月開(kāi)始,公帳開(kāi)始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫(kù)存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務(wù)拿回來(lái)自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢(qián)該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過(guò)應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問(wèn)為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來(lái)打的箭頭處
你好老師,開(kāi)具二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票后,要開(kāi)增值稅發(fā)票的話(huà)系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷(xiāo)售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話(huà),每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話(huà),每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
這種申報(bào)跟賬上不一致,后期會(huì)不會(huì)有影響啊
這種申報(bào)跟賬上不一致,后期會(huì)不會(huì)有影響啊 這個(gè)沒(méi)事的 ,沒(méi)什么影響的