你好同學(xué) 比較兩者之間的差異,先把自己實(shí)際做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)正確。然后找出納稅系統(tǒng)的申報(bào)表的差異及對(duì)稅務(wù)的影響,調(diào)整過來。
接新開兩年的公司,之前的會(huì)計(jì)一直沒做賬,但是稅一直在報(bào),想知道他們沒記賬報(bào)稅時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是怎么來的?而且我發(fā)現(xiàn)以前他們提交的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù)和公賬上的不一樣。我現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
老師 請(qǐng)問一下我現(xiàn)在接手這個(gè)財(cái)務(wù)崗位 但是上一任什么東西都沒留下,而且系統(tǒng)里做的賬 報(bào)表也是不平衡的 請(qǐng)問我這邊要怎樣做數(shù)據(jù)才能精準(zhǔn)一些,因?yàn)轳R上要拿年報(bào)表了
納稅系統(tǒng)上申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)跟實(shí)際做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致的情況下要怎么處理呀?我需要怎么做才能規(guī)避我的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槲覄偨拥倪@個(gè)公司,他報(bào)表憑證什么之類的都沒有,是去年的數(shù)據(jù)了
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
請(qǐng)問一個(gè)公司之前的賬做的很亂,現(xiàn)在讓我做,財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)數(shù)據(jù)都沒有,初始數(shù)據(jù)一個(gè)都沒有,怎么做賬呢,但是我查了一下個(gè)人所得稅申報(bào),去年是都有申報(bào)一個(gè)員工工資的,但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)報(bào)表上一個(gè)財(cái)務(wù)弄的數(shù)據(jù)都是0,現(xiàn)在我咋做賬,年底匯算清繳我咋做
郭老師接的 勞務(wù)公司,在什么情況下要多做成本,多做假成本不就是做假賬[囧]
填企業(yè)的匯算清繳我需要先準(zhǔn)備些什么資料?
3月母公司給子公司實(shí)繳了50萬元實(shí)收資本。但是稅務(wù)局只能按年度申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅。5月份把子公司賣掉了。請(qǐng)問母公司年末還需要繳納實(shí)收資本的印花稅嗎?
老師好,請(qǐng)問下,房地產(chǎn)企業(yè),土地增值稅清算,未達(dá)起征點(diǎn),退回預(yù)繳的土地增值稅,怎么處理?是沖營(yíng)業(yè)稅金附加,還是記以前年度損益調(diào)整?
律師事務(wù)所,營(yíng)業(yè)執(zhí)照合伙的有3個(gè)律師,其實(shí)實(shí)際上控制公司的是另外兩個(gè)人,咋按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呢
老師,請(qǐng)問一下我們公司名下有兩個(gè)車子,現(xiàn)在我們地址變了,股東變了,法人變了,公司名稱也變了,那我這個(gè)車子胡需要變更嗎
你好,老師。我想問下我2024年單位賠償給一個(gè)員工一次性補(bǔ)償金7.2萬元,這個(gè)我計(jì)入借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資了,這個(gè)賬我怎么調(diào)整,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳我該如何填報(bào),這個(gè)一次性補(bǔ)償金工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是也不用交??!
老師您好,請(qǐng)問一下我們公司采購原料,大批量采購,東西價(jià)值小,數(shù)量多,不好一個(gè)一個(gè)去數(shù),所以采購去采購的時(shí)候數(shù)量不好確認(rèn),目前是按照實(shí)際到貨收貨去做的入庫,請(qǐng)問有什么好方法嗎?
收入掛往來,這是什么意思,為什么不要這樣做
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療機(jī)構(gòu),預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)收醫(yī)療款記在哪個(gè)科目呢
老師,意思是我先把差異找出來,把做賬系統(tǒng)的賬務(wù)調(diào)成納稅系統(tǒng)一致是嗎
是的,先把自己的賬做正確,然后找差異,考慮對(duì)稅的影響。一般不是小工程。
如果后面發(fā)現(xiàn)我的做賬系統(tǒng)是正確的,報(bào)稅數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的,該如何處理呢,也還是把數(shù)據(jù)調(diào)成報(bào)賬的,在22年的時(shí)候再修改回來嗎
是的,如果發(fā)現(xiàn)以前年度的申報(bào)表有問題,會(huì)涉及調(diào)整以前年度的稅收。去稅務(wù)局改以前年度的申報(bào)表就可以。
老師,如果我在去年最后一個(gè)月的時(shí)候?yàn)榱撕蛨?bào)稅的數(shù)據(jù)一致,我可不可以進(jìn)行賬務(wù)的調(diào)整,到22年的初的時(shí)候再調(diào)整回來
這樣調(diào)整都是有記錄的,如果因些而少交了稅,不是等于自己給自己找麻煩。
那該如何是好
如果在沒有少繳稅的情況下
因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)上的報(bào)表是現(xiàn)在稅務(wù)已經(jīng)知道的報(bào)表,如果我們的報(bào)表現(xiàn)在稅務(wù)還沒有稽查,要盡快糾正,還是有時(shí)間和空間去改正的。