您好,先查原因,我們是不是確實有暫估費用沒發(fā)票,寫的就是我們實際情況,
稅務(wù)風(fēng)險提示公司存在取得虛開發(fā)票虛列成本費用,公司確實這張發(fā)票是虛開,但是在企業(yè)所得稅中調(diào)增出來了,這個情況說明怎么寫?
電子稅務(wù)局提示企業(yè)所得稅稅前憑證風(fēng)險提示,異常項目名稱企業(yè)成本費用大于發(fā)票金額,這個需要怎么反饋確認啊,也不知道是什么時候的
稅務(wù)局打電話說,系統(tǒng)風(fēng)險提示22年全年可能存在取得不合格稅前扣除憑證風(fēng)險,讓寫自查報告,這個怎么自查我們?nèi)〉玫陌l(fā)票是不是不合格呢
稅務(wù)推送的風(fēng)險提示說成本費用取得發(fā)票金額不足 現(xiàn)在稅務(wù)局要求寫說明應(yīng)該怎么寫
稅務(wù)局來電提示23年企業(yè)所得稅成本費用大于發(fā)票金額稅務(wù)風(fēng)險,讓我們寫一下情況說明,并提供一下相關(guān)證明,這個是由于做了暫估成本導(dǎo)致的,應(yīng)該怎么回應(yīng)這個問題?
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費福利費通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務(wù)簽字嗎?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
下面這個是稅務(wù)工作人員發(fā)來的 可是沒看懂 企業(yè)所得稅年度申報表主表營業(yè)成本A,銷售費用B,管理費用C,財務(wù)費用D,職工薪酬納稅調(diào)增明細表工資薪金支出E,各類基本社會保障性繳款F,住房公積金G,補充養(yǎng)老保險日,補充醫(yī)療保險I,資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表,本年折舊、攤銷額J,資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表資產(chǎn)原值合計減去上一年度該欄次資產(chǎn)原值合計差額資產(chǎn)原值增加L 提取納稅人資產(chǎn)負債表存貨、在建工程期末減期初增額K,測算納稅人應(yīng)取得發(fā)票數(shù) M=A+B+C+D-E-F- H-I-J+L+K,納稅人當(dāng)期實際取得發(fā)票數(shù)N(含稅),M-N 為應(yīng)取得未取得發(fā)票差異額。
您好,這個計算確實沒有錯,我們費用里是不是存在沒有發(fā)票但計提了,而且沒有有A105000表30行 (十七)其他? 納稅調(diào)增。
實際情況是我們企業(yè)根本沒有做賬 只是在納稅申報 隱約記得有一個月為了投標(biāo)用把資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)做大了一百萬 現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么寫說明呢
您好,對不起,剛才我又斷網(wǎng)了。 哦哦,這個情況可就麻煩了,因為我們寫的說明,稅務(wù)還會讓我們提供明細賬來佐證的。 我建議還是更正所得稅匯繳申報表,把這固定資產(chǎn)原值申報不要包含估計的部分,然后說明固定資產(chǎn)申報錯誤,把申報更正前和更正后的報表保存下來,連同說明一起發(fā)給專管員
匯算清繳時我沒有填涉及固定資產(chǎn)的表
您好,負債表的固定資產(chǎn)有吧,這個也不能填
資產(chǎn)負債表有固定資產(chǎn) 鑒于這種情況現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫說明呢
您好,我們的固定資產(chǎn)金額本來就是虛的,寫購入資產(chǎn)沒有取得發(fā)票,已在賬上調(diào)整
然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增嗎 補交5萬左右的稅款
您好,我們的固定資產(chǎn)有折舊的話,這個要調(diào)增,沒有5萬的稅款(只調(diào)增影響利潤的部分)
老師您好 稅管員發(fā)的發(fā)那文字我確實沒看懂 實際情況就是上面說的那樣 現(xiàn)在我怎么寫這個情況說明才能應(yīng)對過去呢
您好,我們的情況很難應(yīng)對過去,我被查3次,這些說明之后,還要提供賬務(wù)賬套里的數(shù)據(jù)的, 現(xiàn)在您只能寫上沒有發(fā)票已調(diào)整,稅務(wù)可能會來查賬的,說明只是第一步
謝謝老師
朋友您好,您太客氣了