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老師,23年農(nóng)產(chǎn)品增值稅核定完后在今年做了退稅,退的這筆需要在匯算清繳里邊填嗎?

2024-05-11 16:52
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-11 16:53

您好,這個(gè)的話,是不需要的,不要

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快賬用戶5031 追問 2024-05-11 17:03

但是比如農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)是100 去年記賬分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100,這里不是會(huì)影響到去年的成本嗎,今年匯算清繳不用填嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-11 17:05

嗯對(duì),這個(gè)是不需要的,不要

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您好,這個(gè)的話,是不需要的,不要
2024-05-11
你好,你可以進(jìn)入納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類,其他里面。
2024-05-13
同學(xué)你好 按照年度利潤(rùn)表填寫就可以 轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用
2023-05-18
是的,因?yàn)闀?huì)影響23年報(bào)表的年初數(shù)
2024-12-09
同學(xué),沒有通過(guò)固定資產(chǎn)核算的,就不能加了,已經(jīng)費(fèi)用化了
2024-05-10
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