你好,這個具體的是什么業(yè)務的?是社保嗎?
老師,21年管理費用計提沒有發(fā)票,22年5月匯算清繳要調增這部分費用,請問22年還需要做會計分錄嗎?還是直接在所得稅匯算清繳表上調增?
21年計提了年終獎,這筆錢23年4月才發(fā)了一部分,21年企業(yè)所得稅匯算清繳我沒做調增,所以我也所得稅少交了,現在是否可以跨年度做在22年企業(yè)所得稅匯算清繳調增,調增的是不是沒發(fā)的那部分?
請問,公司社保22年有一個月做了緩交,是需要繳納的,但是截止23年5月底還沒有完成繳納,這部分22年匯算清繳需要調增嗎
老師您好,我們公司去年有一筆帳入錯了需要調增,我是到22年度的匯算清繳里面調整,這樣會需要補交稅金跟滯納金,請問這個會影響企業(yè)信用等級嗎?22年度的評分已經完畢了,那23年度會影響嗎?
21年計提了企業(yè)年金,但未實際支付,當年匯算清繳時已納稅調增。22年實際支付了這部分。請問可以在哪一年納稅調減,政策依據是什么?
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經辦人已經走了,用誰的身份進去,現在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調增45項其他有沖突??謝謝老師。
是社保公司部分
你好,比如你之前納稅調增了100,然后你今年支付了20,那你調減20,剩下的80不用動,你以后支付的時候再調減。
但是今天資產負債表上的余額包含去年的部分金額,今年的賬載金額怎么填
賬的金額是你2023年賬上計提的呀,你說的是余額包含著。
應付社保費里面包含去年沒付的和今年新增的嗎,你的意思是賬載金額就填今年的發(fā)生額嗎
是的對的是的對的是的對的