你轉到了主營業(yè)務成本沒有,如果沒有的話不需要調整的
年度匯算清繳的時候,應付職工薪酬調整表A105050中,填寫工資福利費這些項目的時候。屬于在建工程的人員工資和福利費填不填在,賬載金額,實際金額和稅收金額中?我看有的說不能填入稅收金額進行稅前扣除,我們公司在建工程的人員工資很大,也都按時發(fā)放繳納個稅,如果不能稅前扣除需要調增這部分很大。我們企業(yè)應付職工薪酬對應的三個科目是主營業(yè)務成本,管理費用,在建工程。我們屬于服務類企業(yè),但是有在建工程比較特殊。我們計入在建工程的人員工資是總公司建設的快竣工的時候我們派人進去服務,我們屬于分公司。將來我們的在建工程結轉給總公司。
老師我們是建筑勞務公司,我們以前工程施工科目下余額一百九十萬的,今年代賬公司做的時候所有的成本都錄到主營業(yè)務成本,導致1—10月份工程施工下面余額還是一百九十多萬,這個賬現(xiàn)在是不是必須的調整
老師你好,在2021年做賬時公司支付一筆施工費19500元,對方?jīng)]給我公司開發(fā)票,現(xiàn)在填企業(yè)所得稅匯算清繳時,填寫A10500納稅調整項目明細表時,應該給這19500元,填寫在調增金額還是調減金額
有一家勞務公司現(xiàn)在報匯算清繳,風險掃描提交的時候有一些提示,有10多萬沒有票要調增,我是在納稅調整項目明細表A105000第十七其他里面填的金額,這個提示收入類調整項目第十一行其他的金額為0,我這個金額到底是應該填哪里啦。
老師,建筑公司,項目上的費用入工程施工,比如招待費做的是工程施工--現(xiàn)場費用,后期結轉成本就主營業(yè)成本貸工程施工,那我這個招待費在次年匯算清繳的時候要調出來按照發(fā)生額的百分之六十收入的千分之五不
老師好,匯算清繳以后,納稅調增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務把一部分應收賬款和預收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
轉到主營業(yè)務成本了
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬本金額。
全部填其他嗎?包括管理費用里面一些沒發(fā)票的也是填在這一欄嗎?
對的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。