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老師你好,在2021年做賬時公司支付一筆施工費19500元,對方?jīng)]給我公司開發(fā)票,現(xiàn)在填企業(yè)所得稅匯算清繳時,填寫A10500納稅調(diào)整項目明細表時,應(yīng)該給這19500元,填寫在調(diào)增金額還是調(diào)減金額

2022-05-09 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-09 10:59

你好,你當時做憑證怎么做的呢?

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快賬用戶7265 追問 2022-05-09 11:03

借:勞務(wù)成本-人工施工成本19500 貸:庫存現(xiàn)金19500

借:勞務(wù)成本-人工施工成本19500  貸:庫存現(xiàn)金19500
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快賬用戶7265 追問 2022-05-09 11:08

老師,求回復(fù)

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齊紅老師 解答 2022-05-09 11:11

你好,因為你沒有發(fā)票,所以你打開那個納稅調(diào)整項目表兒,然后第二個模塊兒有個扣除類調(diào)整項目,第30行一個,其他,里面在那里面進行調(diào)增。

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快賬用戶7265 追問 2022-05-09 11:18

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-09 11:23

祝您生活愉快開心快樂

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你好,你當時做憑證怎么做的呢?
2022-05-09
您好,稅收金額填寫0
2021-03-24
工資薪金支出的賬載金額按應(yīng)付職工薪酬的貸方計提金額填 如果匯算清繳前全部發(fā)放了,實際發(fā)生額就是貸方計提金額 在匯算清繳還沒支付,要納稅調(diào)增的
2021-04-24
您好,無票費用在這里調(diào)增,年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
2025-02-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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