那你2023年做2022年的時候怎么做的?
2019年工資計提多了,截止匯算清繳計提多的工資也未發(fā)放,同時調增了。這樣2020年的賬務需要沖回2019年多計提并未發(fā)放的工資嗎?
2019年工資計提多了,截止匯算清繳計提多的工資也未發(fā)放,同時調增了。這樣2020年的賬務需要沖回2019年多計提并未發(fā)放的工資嗎?
以前年度匯算清繳時未發(fā)放工資納稅調增了,這個未發(fā)放工資屬于計提錯誤,所以這個月把這部分未發(fā)放的工資全部沖銷,這個月未分配利潤會因為沖銷這部分工資而增加,請問現(xiàn)在匯算清繳時需要把之前納稅調增的調減嗎
2020年當年會計上是40的工資,有15未入賬漏報了,有20未發(fā)放,稅務納稅調增20,2021年計提50,發(fā)放45(有5萬是2020年的未發(fā)放的)2022年全年計提工資100,發(fā)放115(有10萬是2020年工資,有5萬是2021年工資),2023年3月沖銷了2020年多計提5萬和2021年多計提的5萬,補提了15萬,請問2022年年報職工薪酬納稅調整表中怎么填?
2020年當年會計上是40的工資,有15未入賬漏報了,有20未發(fā)放,稅務納稅調增20,2021年計提50,發(fā)放45(有5萬是2020年的未發(fā)放的)2022年全年計提工資100,發(fā)放115(有10萬是2020年工資,有5萬是2021年工資),2023年3月沖銷了2020年多計提5萬和2021年多計提的5萬,補提了15萬,請問2022年年報職工薪酬納稅調整表中怎么填?
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
公司2022年成立的,未發(fā)的直接填進去就完了,不需要考慮這個
你好,我得需要知道你2022年的時候調增了嗎。
沒有,當時以為可以全額稅前扣除
有50萬的: 這一個是不是包含了25萬,如果是的話,2023年計提的45萬。 還有20萬沒有發(fā)放嗎。
如果是的話,賬載金額45萬,實際金額和稅收金額都是25萬。
好的,明白了,謝謝您
不用客氣,工作愉快。