25行,在這里是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款
老師 增值稅主表25行期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))這行數(shù)據(jù)是根據(jù)什么得來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)那個(gè)增值稅申報(bào)表,稅款繳納25行,27行本期已繳納稅額,32行期末未繳稅額分別填的是什么數(shù)據(jù)
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)主表第25行:期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這一行我們的數(shù)據(jù)一直顯示的正數(shù)的,是表示我們還有稅款未繳納嗎
申報(bào)增值稅時(shí),顯示主表本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))應(yīng)該等于上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),但是本月期初未繳稅額這欄是灰色的,沒(méi)辦法填數(shù)怎么辦呀
老師,增值稅主表第25行的數(shù)據(jù)填報(bào)說(shuō)明看不懂,他是等于哪個(gè)數(shù)據(jù),32行期末未繳稅額是負(fù)數(shù)
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷(xiāo)售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買(mǎi)了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
25行是負(fù)數(shù)
出現(xiàn)負(fù)數(shù)的第一個(gè)月的申報(bào)表的上一個(gè)月申報(bào)表截圖發(fā)過(guò)來(lái),很有可能你填寫(xiě)的不對(duì),我看見(jiàn)他們大部分填寫(xiě)的是31行里面填寫(xiě)的,實(shí)際這里并不需要填寫(xiě)。
老師你看一下截圖
你好,30和25為什么不一樣?
25行應(yīng)該跟30行的數(shù)據(jù)一樣是嗎
出現(xiàn)這樣的問(wèn)題怎么處理
對(duì)的,是的,最好是更正修改之前的申報(bào)表。
更正第一次出現(xiàn)錯(cuò)誤的報(bào)表嗎,那第一次出現(xiàn)錯(cuò)的更正好了,后面的就自動(dòng)都正確了了嗎
這個(gè)不一定,你去試一下吧,我不清楚系統(tǒng)現(xiàn)在是什么樣。