你好同學,那個地方你不需要填寫的。
申報增值稅時,顯示主表本月期初未繳稅額(多繳為負數(shù))應(yīng)該等于上一稅款所屬期申報表第32欄期末未繳稅額(多繳為負數(shù)),但是本月期初未繳稅額這欄是灰色的,沒辦法填數(shù)怎么辦呀
我們公司每個月稅金都按時交納,但為什么每月的月初增值稅納稅申報表主表第25欄“期初未繳稅款額”和第32欄還有33欄都有“期末未繳稅額”的金額,是什么原因
增值稅申報表主表30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額等于25欄期初未繳稅額(多繳為負數(shù))是這樣的嗎?
請教老師一個問題,增值稅申報表第25欄期初未繳增值稅(多繳為負數(shù))與30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,這兩個數(shù)據(jù)如何核對?是相等的嗎
老師,你好,增值稅申報表申報中,提示:第25欄期初未繳稅額(多繳為負數(shù)):-33925.78,應(yīng)等于第30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額:18131.87。請問如何處理
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準備賣出,當時有進項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
但是我一申報就顯示保存失敗,原因就是沒有填寫這個數(shù)據(jù)
你好,你這屬于技術(shù)的問題了,你聯(lián)系稅務(wù)局,讓他給你調(diào)整一下表格。