你好 25藍自動出來的,是根據(jù)上個月應補稅款自動的 然后30藍填寫和25一樣的 27藍等于30等于25 32藍等于應補稅款
請問那個增值稅申報表,稅款繳納25行,27行本期已繳納稅額,32行期末未繳稅額分別填的是什么數(shù)據(jù)
一般納稅人在填寫主表 稅款繳納其中的25期初未繳稅額 27本期已繳稅額 30行本期繳納上期應納稅額 32行期末繳稅額 34行本期應補稅額 老師能給舉個時間點的例子?有點繞
一般納稅人增值稅申報表中第19排應納稅額的本年累計金額就是全年繳納增值稅的金額吧,那個26排的期初未繳稅額和27排的本期繳納上期應納稅額的金額分別表示什么?如果需要年度已繳納稅款的金額,是填報哪個數(shù)據(jù)?
你好老師咨詢一下增值稅及附加申報表里,稅款繳納的第25行,期初未繳稅額(多繳為負數(shù))是如59223.68元,第27行本期已繳稅額70814.73元,到第32行期末未繳稅額(多繳為負數(shù))負數(shù)11591.05元,這個付數(shù)11591.05元是不是我多交稅了
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?